绩效评价自评报告

时间:2024-10-22 10:02:13 自评报告 我要投稿

绩效评价自评报告15篇(优秀)

  在现在社会,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编收集整理的绩效评价自评报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

绩效评价自评报告15篇(优秀)

绩效评价自评报告1

  按照上级要求,对照xxxx年度社会化养老服务体系建设绩效评价指标,对全县社会化养老服务体系建设实事求是的开展了自查自评,自评得分为100分,现将自评情况报告如下:

  一、工作开展情况

  (一)项目投入情况

  1、规划编制合理,审批到位。一是把养老服务业发展纳入绩溪县“十三五”发展规划,县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(绩政〔xxxx〕59号)文件及《绩溪县“十三五”养老服务业产业规划(xxxx-xxxx)》等文件;二是养老服务体系建设政策落实到位,经县政府批准,与财政局联合出台了《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》(民办〔xxxx〕37号)文件;三是严格贯彻落实《宣城市人民政府办关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量实施意见等三个文件的通知》,通过县长办公会研究,联合县财政局出台了《绩溪县居家养老“三级中心”建设xxxx年实施方案》、《绩溪县政府购买居家养老服务实施方案》、《绩溪县农村敬老院转型升级区域性养老服务中心xxxx年实施方案》(民福〔xxxx〕295号)等文件;四是贯彻落实《宣城市养老服务质量建设xxxx年专项行动方案》,联合县卫健委、县消防救援大队、县市监局出台了《绩溪县养老院服务质量建设xxxx年专项行动方案》(民福〔xxxx〕62号)。

  2、联席会议机制建立及时、执行到位。统筹推进全县养老服务业发展,县政府出台了《绩溪县人民政府办公室关于建立绩溪县养老服务工作联席会议制度的通知》(绩政办秘〔xxxx〕43号),建立了联席会议制度,xxxx年以来,共召开2次联席会议,联席会议在协调研究、问题解决、部署任务和制定详细的养老服务工作计划等方面发挥着重要的作用。

  3、养老服务体系绩效目标合理、指标明确。严格按照《安徽省xxxx年社会化养老服务体系建设实施办法》和我县经济社会发展的客观实际要求分解养老服务体系的绩效目标,制定了《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》将绩效目标进行细化,并设定了清晰的产出和效果指标,指标细化、量化、可衡量,xxxx年已全部完成绩效目标任务。

  4、资金落实到位,资金到位率100%。xxxx年度社会化养老服务体系建设补助资金投入约计612万元(xxxx年7个村级养老服务站建设补贴21万元、5个乡镇级养老服务中心建设补贴41万、敬老院消防设施改造106.5万元、xxxx年5个城镇社区居家养老服务中心运营补贴补助10.3万、居家养老政府购买服务13.9万元、低收入老年养老补贴约108.4万元、高龄津贴311.2万元),资金到位率100%。

  5、补助资金到位及时。补助资金到位及时率100%,高龄津贴、养老服务补贴、综合责任保险等根据申报验收达标后,经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。

  (二)开展过程情况

  1、省、市、县三级签订了目标责任书。目标责任书中的目标任务明确,管理责任落实到位。

  2、政策宣传到位。加大政策宣传,提高知晓率。印发“民政民生宣传册页”、“一次性告知清单”和“民政宣传展板”、开展“民生工程宣传月”活动,通过宣传单、宣传手册、村务公开栏、政务公开等方式大力宣传和解读"社会化养老服务体系"政策,提高社会公众和老年人对项目政策的知晓度。

  3、公示制透明管理。通过“绩溪县人民政府”网及时向社会公示公开社会化养老服务体系建设的筹集和使用情况,并接受社会监督。

  4、实施管理合规,程序到位。严格按照《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》的规定要求,申报审批社会化养老服务体系建设项目对象,做到程序到位、档案齐全。

  5、信息平台管理,实现信息资源共享。社会化养老服务体系建设信息化平台建设进行了进一步完善,按要求、按时限完成全国养老信息管理系统数据更新工作,按时按质完成养老院服务质量检查核查表上报工作,符合“一地一案、一院一策”的要求。

  6、补助对象档案管理规范。补助对象档案规范、完整,档案资料齐全,建立了一套完整的社会化养老服务体系建设项目档案。

  7、养老服务市场监管到位。结合实际,县政府出台的《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》(绩政〔xxxx〕143号)文件,保障了我县养老服务市场,健全了养老服务准入、退出、监管制度,及时查处侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故,定期不定期对社会化养老机构进行督查,保障老人人身财产权益,xxxx年以来,未发生一起侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故。

  8、民生报表和各类资料报送及时。及时报送资料和每月报送民生报表,保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。

  10、制度建设与执行到位。县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(绩政〔xxxx〕59号)和《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》(绩政〔xxxx〕143号)文件,与财政局联合出台了《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》和《绩溪县养老服务业资金管理实施细则(暂行)》,健全了我县社会化养老服务体系建设项目资金管理使用办法或相关内控制度,并得到有效执行。

  11、资金使用合规专款专用。社会化养老服务体系建设项目资金实行了专账核算,并做到专款专用,社会化养老服务体系建设项目应配套资金和工作经费是及时纳入了年初预算管理。“高龄津贴”发放全部通过涉农资金平台直接打卡发放。各类资金支出手续齐全、原始凭证合规,各类项目资金使用不存在弄虚作假,虚报冒领,贪污浪费,截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。

  12、国库集中支付管理规范到位。国库集中支付管理,国库集中支付程序和手续符合规定。

  13、监督检查合理有效。县民政局成立督查组,对项目资金的使用进行专项督查,监督检查发现的问题及时整改,督查效果显著有效。

  (三)项目产出情况

  1、目标任务完成率100%。xxxx年社会化养老服务体系建设项目目标任务完成率100%,xxxx年截止11月,全县享受高龄津贴6265人,享受养老补贴1147人。

  2、养老服务体系各项指标达标率100%。养老机构床位数全县养老机构护理型床位545张,比例为32%(全县养老院总的床位数为1726张);150张床位以上的养老机构3家100%设立了医务室,其他养老院和当地的乡镇卫生院100%签订了医疗服务协议(其中有两家入住供养老人50名以上的敬老院正在申请医疗许可备案)。

  3、城区养老服务设施配件率达标。城区养老用房面积达4215平方米(城市社区住户18000户,应建面积2700平方米),城区养老服务设施配建率达156%;目前全县农村社区居家养老服务设施达到64家(农村社区共计75家),农村养老服务设施配备覆盖率达85.3%;xxxx年城乡养老服务“三级中心”共建设5个乡镇级养老服务中心、3个社区养老服务站和23个村级养老服务站,城市社区养老服务站覆盖率达100%,乡镇级养老服务中心覆盖率达72.7%(建设8家县、乡镇“三级中心”,我县共计11个乡镇),城乡“三级中心”覆盖率达83.3%(建设了1个县级养老服务指导中心、8个乡镇级养老服务中心、6个城市社区养老服务站,我县共计11个乡镇、6个城市社区);城乡“三级中心”经验收达标率100%。

  4、养老服务覆盖率达标。80岁以上老年人高龄津贴覆盖率100%,xxxx年全县80周岁以上老年人共6265人,共发放高龄津贴311.2万元;落实养老补贴制度并及时拨付养老补贴资金,对经济困难高龄、失能等老年人养老服务补贴1147人(其中979人发放养老补贴、168人开展困难老人居家养老政府购买服务),覆盖面达60.5%(全县60周岁以上困难老年人1991人),其中失能失智老人覆盖率达57.6%;养老机构综合责任保险落实到位,全县公办养老床位750张床位进行了投保,投保金额3万元,养老机构综合责任保险制度覆盖率达100%;公办养老机构改革改制覆盖率达33%。

  5、养老机构入住率达标。xxxx年特困人员失能对象26人、半失能对象132人,共计158人,其中入住敬老院集中供养105人,我县失能、半失能特困人员集中供养率达66.5%。

  6、养老服务体系建设项目完成及时。xxxx年社会化养老服务体系建设目标任务完成及时率100%,已圆满完成各项目标任务。

  (三)项目效果情况

  1、社会效益影响较好。高龄津贴和养老补贴的发放提高了经济困难的高龄、失能老年人的生活质量,推动了我县养老事业的发展,全县城乡居家养老服务“三级中心”设施建设,便于老年人开展休闲娱乐活动,养老机构综合责任保险,保障了老年人的人身权益,全社会敬老、养老、助老的优良传统得到了进一步弘扬。

  2、资金放大效应较高。xxxx年省级以上财政资金对社会化养老服务体系和养老智慧化建设投入71.2万元,社会资本对我县养老服务体系建设投入20xx万元(绩溪县长安静园养老),项目省级以上财政资金放大倍数为28倍。

  3、养老服务体系可持续性影响显著。xxxx年以来,我县社会化养老服务体系建设项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同,社会化养老服务机构管理制度健全,工作程序规范,工作积极性高,工作零失误,服务对象普遍反映良好。

  二、主要亮点做法

  1、健全“县、乡(镇)、村(居)”三级管理体制。按照国家及省、市相关文件的要求,我县在县和乡镇均成立了养老服务工作领导小组,统筹协调养老服务工作;在村(社区)建立了以村(居)委会干部、专业服务队伍和志愿者队伍为骨干的养老服务工作队伍。xxxx年开始,建立一个具有组织、指导、服务、培训等功能的'绩溪县养老服务指导中心,对全县居家养老、养老服务机构和敬老院转型等行业的管理及指导;在各乡镇成立以乡镇敬老院为依托的乡镇养老服务中心,承担本辖区内的养老服务体系建设工作;在村级配建了养老服务站,具体开展各项养老服务工作。

  2、出台养老服务体系发展的扶持政策。各项养老服务体系建设优惠政策的出台,明确了我县养老服务体系建设的指导思想、发展目标、主要任务、规划区域、政策扶持等,推动养老服务体系向“居家养老为基础,社区养老为依托,机构养老为补充、医养结合”方向发展。县财政设立了养老服务体系建设专项资金,用于养老服务补贴、扶持养老服务机构建设、居家养老服务设施建设和鼓励发展民办养老服务机构等方面。

  3、推动社区(村)居家养老服务中心建设的全覆盖。为了给农村中的高龄老人、失智失能老人、空巢家庭老人、残疾老人等群体开展有针对性、多样化的养老服务服务,我县积极推进社区(村)居家养老服务中心的建设,至xxxx年11月,己建成社区(村)居家养老服务中心70家,覆盖面达到86.4%。服务中心中设医疗服务室、营养配送中心、老年人书画中心、电子阅览室、棋牌室和健身房等多个功能齐全的配套设施,老年人可依据个人兴趣爱好,选择不同娱乐方式。

  4、推行社会化服务的运营方式转型。参考发达地区的经验,我县积极推动以政府为服务主体的运营模式向政府主导同社会参与相结合的运营模式转型,一是以“公建民营”的建设运营模式推进敬老院的转型升级工作,加强了农村敬老院的有效运作,实现社会效益和经济效益共赢的目的;二是引进或培育专业运营主体,推动居家养老服务企业的专业化、品牌化、连锁化发展。如今年我县和禾康公司合作开展居家养老政府服务试点工作,建立社区养老服务新平台,针对老年人生活、情感、心理等方面的实际需求,积极探索适应老人需求的人性化居家养老服务新路子。

  5、建立完善农村老年人关爱服务三项制度。5月印发《关于建立完善农村老年人关爱服务三项制度的通知》(民福〔xxxx〕42号),以促进农村留守老年人安享幸福晚年生活为落脚点,着力完善关爱服务网络,提升关爱服务能力,推动部门沟通与协作,细化职责任务分工,加强政策衔接和工作对接,建立并完善了农村老年人家庭赡养协议签订制度、农村留守老年人联系登记制度和农村特殊老年群体探视走访制度;全市率先完成留守老人系统录入工作。

  三、存在的主要问题

  1、养老服务组织和队伍建设有待加强。一是服务组织数量较少。目前从事居家养老服务的组织主要以社区(村)居(村)委会、志愿者组织为主,专门从事养老服务的社会组织和企业少。二是服务能力和专业化水平低。为老服务人员数量少,素质较低,服务方式单一,服务功能不全,为老服务专业化水平不高,养老机构和社区养老服务只能局限于低层次的日常生活护理和家政服务,缺乏专业的医疗康复、精神慰藉等高层次服务。

  2、对发展养老服务业的认识不够高。有关政策落实缺乏刚性措施,有的养老优惠政策在实际工作中没有得到真正落实。群众对养老服务业发展的关注度还不够高,养老观念有待转变。少数乡镇对社区养老服务项目重视程度不够,导致部分农村社区养老项目推进迟缓,效果不佳。

  四、推进社会养老服务体系建设的意见和建议

  1、建议加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度。社会养老服务体系建设资金全部由县级财政承担,按目前我县财政状况,县乡两级筹集建设资金压力大,希望上级政府加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度。

  2、建议出台并细化建立城乡居家养老服务机构长效运行管理机制。目前全县78处养老服务用房建立后,从管理模式、管理人员选聘、经费等存在不足,致使管理运营时而出现“肠梗阻”。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制,切实落实人员、经费等,从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。

绩效评价自评报告2

  一、项目概况

  (一)项目实施情况

  1、立项情况

  (1)根据《厦门市集美区人民政府办公室关于印发集美区老年人入住养老机构补助实施办法的通知》(集府办[xxxx]24号),为应对我区人口老龄化快速发展,逐步推进我区社会福利均等普惠。

  (2)根据厦集民[xxxx]136号文和集府办[xxxx]74号文,对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助。对我区养老服务设施运营水平进行审查,及时查找运营中的问题并整改,从而提高我区养老服务水平。

  (2)根据《福建省人民政府办公厅关于加快推进居家社区养老服务十条措施的通知》(闽政办〔xxxx〕67号),为应对我区人口老龄化快速发展,逐步推进我区社会福利均等普惠。

  (3)根据厦集民[xxxx]34号,特殊节假日补助养老机构慰问金,用于改善老年人伙食。

  各项目均贯彻落实项目活动要求,立项依据充分。

  2、实施主体是厦门市集美区民政局和集美区社会福利中心。

  3、项目资金情况及主要内容

  根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区民政局xxxx年度部门预算的.通知》(厦集财预批〔xxxx〕22号),xxxx年全年预算资金1339万元,年中追减346.07万元,最终预算992.93万元,资金来源由区财政拨入。主要内容是缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力,推动我区养老服务事业的稳步发展;对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助,提高我区养老服务水平;特殊节假日补助养老机构慰问金,用于改善老年人伙食;为应对我区人口老龄化快速发展,逐步推进我区社会福利均等普惠。

  (二)财政支出情况

  1.项目资金安排落实、投入情况

  xxxx年初本项目共预算资金1339万元,年中追减346.07万元,实际支出984.34万元,年底指标余8.59万元由区财政收回。我局建立健全内部控制管理制度及财务核算制度,合理、有效、规范地使用资金,严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理,做到账务处理及时、会计核算规范,财务报销手续较齐全,岗位责任明确,能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。

  二、绩效分析

  (一)项目效益分析

  产出情况。xxxx年老年人入住养老机构补助1200人次,符合条件的社会救助对象覆盖率100%,社会救助发放准确率100%,及时并全额发放。xxxx年农村幸福院补助涉及35所,相关补助已及时发放。xxxx年重阳节慰问对象400人,慰问机构5所,慰问次数1次,慰问经费均及时全额发放;xxxx年对我区4家申请市级财政扶持资金的养老机构进行审计。

  (二)支出效益分析

  六类补助对象老年人入住养老机构比例较上年增长,养老机构接收困难老人数量较上年增长;幸福院服务老年人数量较上年增长。社会效益显著;通过慰问机构与集中供养老人,既提高我区养老机构入住老年人获得感,也提高了集中供养特困老人的生活品质;我区4家机构审计结果与申请结果一致,未存在多申请情况。社会效益显著。

  (三)社会满意度

  老年人入住养老机构补助,以缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力为目标,解决我区困难群众问题,推动我区养老服务事业的稳步发展;节日慰问有助于提高老年人获得感,获得了老年人的一致好评;养老服务设施补助有效减轻运营负担,获得镇街好评。

  (四)评价分值和等级

  综上所述:xxxx年养老服务体系建设经费项目,我单位自评97分,绩效等级为优秀。

  三、存在问题

  无

  四、相关建议

  继续做好前期规划,合理预估资金的上涨区间,做好相关预算工作,及时发放到位。

绩效评价自评报告3

  根据《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20xx〕3号)文件要求,县住建委形成自评报告如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。

  我委2020年因职能职责所涉及项目共17个,均为财政资金全额拨付。项目资金总额:15757.05万元(其中:中市9681.55万元,县本级财政配套资金6075.50万元),项目拨付金额:10890.64万元(其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元),项目结余:1305.98万元(其中:中市797.76万元,县本级财政配套资金508.22万元)。

  2.项目实施情况及经费使用情况

  具体项目情况如下:

  (1)28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费:2020年3月,根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水处理厂(站)接管后相关事宜专题会议纪要》(〔2020〕第18期)精神,环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治(污水处理)项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费;44个农村环境连片整治(污水处理)项目按照《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》要求,2020年运营经费为1000万元,已支付926.32万元,余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理,确保正常运行,达标排放。

  丰都县城区雨污管网日常维护费:随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展,雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便,需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》(丰都府办〔2014〕51号)文件,每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常,损毁堵塞及时整治恢复率100%,全年巡查维护5000小时以上,2000人次以上,全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。

  2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元,拨付370万元,余60万元。

  (3)乡镇污水处理厂(站)整改经费:20xx年6月x日,在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》(〔20xx〕第51期)会议中明确,由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组,对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条,并建立“一厂一册”基本资料。从6月12日至11月中旬,县环卫集团管辖的48座污水处理厂(站)共计铺设人行便道2692米;清理污水调节池781平方;管网维修814米;人工湿地翻池9座(汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站);抽取格栅池人工湿地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工湿地填碎石950吨;清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆;清理格栅池杂物201车;清理排水沟污泥211车;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水600平米;挂标识标牌48个厂(站)等。

  桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水320平米;修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米;整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米;清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨;完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理;对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理,栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复,设备工艺进行综合调试;完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米,管网40米;完成采购20套污水处理厂脱泥设备等,购置吸污车一辆,并修建脱泥车间,现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元,拨付272.24万元,余27.76万元。

  (4)污水处理公共服务费:20xx年6月x日,根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》(〔20xx〕第51期)中明确,将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司,开展49座污水处理厂(站)日常运营维护工作。在日常运营维护工作中,对2座污水处理厂采取“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作,确保厂区正常运行,对49座农村污水处理站(其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因,现已暂停运行)采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的.责任人中,做好站点的运营维护工作,确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算,共计494.52万元,用于确保49座污水处理厂(站)正常运行,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (5)包鸾镇新台村污水管网改造工程:2018年11月14日,县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人,就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研,并召开现场办公会。11月21日,县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》,要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾,收影响区范围(主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点)内,要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度;相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求,对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神,11月1日,县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人,深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村,实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况,明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址,采取新建提升泵何管网改造方式,彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题,并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位,抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要(〔2018〕第37期)会议中明确,由县财政在县环保年初预算中统筹解决(包含青苗补偿费)。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核,审核金额为83.71万元。

  2020年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元,县财政拨付79.73万元,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (6)污泥处置费:为改善生态环境,污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费;污泥处置费标准按渝府办发〔2016〕208号、县政府专题会议纪要(〔2016〕第56期)、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同,污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。

  2020年下达污泥处置费专项资金277万元(中市资金:147万元、县级资金:130万元),拨付154.54万元(中市资金:48.55万元,县级资金105.99万元),结余资金122.46万元(中市资金:98.45万元,县级资金24.01万元)。

  丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目:为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复(丰都发改委发〔20xx〕113号),概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米,实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达《关于下达20xx年中央水污染防治资金通知》(丰财政〔20xx〕76号),金额1270万元,20xx年拨付545.33万元,2020年拨付258.06万元,结余资金466.61万元。

  (8)丰都县社坛镇排水设施改造项目:为了完善丰都县社坛镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复(丰都发改委函〔20xx〕39号),概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网11570米,实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元,20xx拨付299.54万元,2020年拨付285.80万元,资金结余246.16万元。

  (9)乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费:随着丰都县社会和经济的加速发展,人口增加迅速,生产生活废水量的迅速增加,不仅污染了丰都县各乡镇的水环境,也增加了三峡库区入库的污染物负荷,还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日《关于印发<“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》(发改环资〔2016〕2849号)要求,到2020年,城市污水处理率达到95%,县城不低于85%,建制镇达到70%,其中中西部地区力争达到50%。同时,根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位,必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转,保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准,防止造成二次污染的规定,各污水处理厂应严格管理,加强监管和监控。因此,丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》(2018第23期)和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议》,该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项,目前该项目已全面完工,目前处于正常运行状态。

  根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求,在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施,无法单独、直接向使用者收费,属于非经营性项目,SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”,即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目2020年服务费总金额为584.5万元,已支付386.75万元,余197.75万元未支付。

  (10)农村工匠培训:为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神,认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》(渝委发〔2018〕1号)、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》(渝委办发〔2018〕1号)工作部署,培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年,20xx年11月6日至20xx年11月11日,在县贵宾楼二楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠84名,现已全部培训完毕,84人培训合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在县匠成学校四楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠97名,现已全部培训完毕,97人培训合格。20xx年——2020年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。

  经费下达时间2020年初,下达金额:17.7万元、使用13.76万元、资金结余:3.94万元。

  (11)丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还:根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行,2020年配套费返还金额为108.32万元。

  (12)招商引资优惠政策兑现:按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元,拨付2309.17万元;兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元,拨付90.116万元。截至目前,资金均已使用完毕,无结余。

  (13)棚户区改造项目:以切实保障人民利益为出发点,以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点,以打造国际旅游名城为突破口,丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造,分别下达了丰都发改发〔2016〕232号、丰都发改发〔2017〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目(一期、A、B区)可行性研究报告的批复。2020年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔:(1.渝财建渝财建〔20xx〕356号(183.75万元)、2.丰财〔2020〕1400号追加购买服务资金(1850万元、3.渝财债〔2020〕5号支1050万元),共计3083.75万,截至目前资金已拨付完毕,无结余。

  (14)住房和建设管理费:为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理,规范政府收入分配秩序,促进经济社会协调发展,根据有关法律、法规的规定,依法征收城市建设配套费。

  我委2020年征收城市建设配套费13587.71万元,县财政下达非税征收工作经费260万元,该资金已全部用于非税工作,无结余。(在面对经济不景气和疫情的困难情况下,我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足,恳求县财政局增加非税征收工作经费)。

  (15)人居环境整治“亮化”项目:根据《重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知》(渝财农〔2017〕218号)文件要求,为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施,由县政府统筹使用资金,完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计:296万元,已使用281.61万元,结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金,需要在20xx年继续拨付。

  (16)解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用:根据县委县政府决定,对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查,为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计:19.55万元,已使用17.595万元,结余1.96万元。

  (17)危房改造项目:根据《关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》(渝财建﹝20xx﹞93号)等文件要求,对“四类人群”房屋进行改造,保障住房安全,动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计:4305.20万元,20xx拨付2715.56万元,2020年拨付1498.37万元,结余资金91.27万元。

  (二)项目绩效目标

  1.加快城市扩容步伐:加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。

  二、项目绩效评价工作情况

  20xx年1月11日,成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

  1.工作组成员

  组 长:付体川

  副组长:赵武、余世平、秦仕军、陈佳

  成 员:郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳

  办公室设在财务室。

  2.工作职责

  (1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

  (2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

  (3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

  20xx年1月13日——20xx年1月15日,考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)投入

  2020年项目拨付资金10890.64万元,其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元,分别投入到17个项目,投入资金10890.64万元,资金到位率100%。

  (二)管理

  1、加强组织领导。争取领导重视,我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议,明确绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。

  2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我委实际,细化考核指标,完善考核标准,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

  (三)产出

  我委加快城市扩容步伐:

  1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。

  2.加强村镇建设管理。

  3.住房保证工作。

  4.完成中市县下达民生实事指标任务。

  (四)效果

  1、社会效益:提高人居生活质量,改善民居环境。

  2、可持续发展:基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。

  3、社会公众满意度:居民满意度100%。

  (五)评价结果和评价结论

  本项目自评分为93分,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。

  四、经验总结、存在问题及意见或建议

  1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。

  2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

  3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

绩效评价自评报告4

  一、项目基本概况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  重庆市丰都县栗子乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年根据《关于下达20xx年第三批特大防汛抗旱补助资金的通知》(渝财农[20xx]131号)、《关于下达20xx年第一批水利救灾资金预算的通知》(渝财农[20xx]35号)、《关于下达20xx年第四批水利救灾资金预算的通知》(渝财农[20xx]125号)文件精神及项目资金情况,20xx年开展了水利工程维修养护项目、人饮工程项目等3个水利工程维修养护项目,我单位对水利工程维修养护项目进行绩效评价。安排项目资金15万元。

  2.项目实施情况、经费来源和使用情况

  根据渝财农[20xx]125号、渝财农[20xx]131号等文件,财政安排市级资金15万元,专项用于水利工程维修养护项目。

  截至今日,水利工程维修养护项目已完成,资金已全部支付,用于支付水利工程维修养护项目的工程款和专用材料费。

  (二)项目绩效目标。

  整治山坪塘1口,小(二)型水库维修养护4座,脱贫攻坚普查购买管材、管件。

  二、项目绩效评价工作情况

  20xx年1月12日,成立栗子乡人民政府项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

  1.工作组成员

  组长:高亮

  副组长:谢锡培

  成员:黄鹏、何将、王冬、代小军、王红容、王小平、岑庆

  由经发办、财政所共同负责。

  2.工作职责

  (1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

  (2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

  (3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

  20xx年1月26日,考评工作组到项目现场,按照市、县干部培训相关管理规定,检查项目依据,项目经费开支情况,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

  三、绩效分析及评价结论

  评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式,对栗子乡人民政府水利工程维修养护项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分,其中投入20分,管理40分,产出与效益40分。项目绩效评分结果:总得分92分,绩效评级为“优”。其自评情况具体如下:

  栗子乡人民政府项目绩效评分值表

  (一)投入

  20xx年水利工程维修养护项目资金15万元,其中:市级资金15万元。实际到位15万元,资金到位率为100%。已使用15万元,支出实现率为100%。

  投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。

  根据评分细则,投入类指标满分20分,得分20分。

  (二)管理

  管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则,指标分值40分,得分36分。

  栗子乡人民政府管理制度比较健全。对于项目,我单位建立了《项目内部控制制度》,涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面;项目制度执行力度有待完善,项目质量可控性有待加强,项目酌情扣4分。

  对于资金管理,我单位建立了《专项资金管理办法》,在实际运行中,我单位按制度执行。

  (三)产出与效益

  产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则,指标分值40分,得分36分。

  产出:完成整治山坪塘1口,小(二)型水库维修养护4座,脱贫攻坚普查购买管材6800米、管件350个。

  经济效益:带动经济发展,增加就业岗位,群众生活水平提高。

  社会效益:解决饮水难问题,促进社会和谐发展。

  生态效益:提升生态环境。

  可持续影响:长期改善群众的饮水安全。

  社会公众满意度:政府、部门、群众满意度高。

  (四)评价结果和评价结论

  本项目自评分满为100分,自评分为92分,评价等级为优,达到预期绩效目标。

  四、存在问题及意见

  (一)存在的问题

  1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多,存在重学习形式,轻学习内容,对学习的制度理解不深。

  2、制度执行不力,存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪,导致执行力度不够。

  3、对制度的`执行指导监督检查存在不到位的情况。

  (二)今后整改措施

  1、建立定期学习制度,补充完善现有制度。

  2、加强学习,提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念,进一步提高制度的执行力。

  3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制  度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性,我镇将进一步加强监督检查工作,并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈,从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇(街道)及单位,责令及时整改,按时提交整改资料。

绩效评价自评报告5

  一、项目基本情况及自评结论

  20xx年度科研及业务经费总额700万元,主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划,制定了项目预算实施方案,并严格按照预算开展课题研究工作。

  (一)项目用款单位简要情况

  项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构,其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所,成立于1958年10月,1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统,经过40余年的建设与发展,形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科:邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托,参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作;协助拟定广东省理论规划;负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。

  改革开放以来,广东省社会科学院为省委、省政府决策服务,积极参与和承担省委、省政府决策研究,特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题,充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用,为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究,为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。

  (二)项目实施主要内容及实施程序

  20xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题,为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作,进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类,一类是中央、省领导交办重大课题项目,这类内容占据了重大项目的大部分,主要包括20xx年上级领导交办课题(根据省委常委会20xx年工作要点专题调研活动)、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等;一类是配合院科研中心工作的重大课题项目,如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。

  20xx重大课题都属于年度重大课题,项目实施实效性较强,主要分为三个阶段:

  第一阶段,收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上,对材料进行梳理,细化研究内容,对课题总体研究工作进行计划和安排。

  第二阶段,调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会,专家论证会,完成前期报告框架以及阶段性成果。

  第三阶段,完成课题总报告。

  (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析

  1、前期工作

  20xx重大项目大部分属于省领导交办课题,前期准备工作充分,在省领导下达课题后,我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组,对照领导要求和课题理论进行论证,制定研究大纲,开展课题预研究。具体表现如下:

  (1)前期研究方面,论证决策自评得分为满分7分,项目按照院上级交办课题立项。

  (2)目标设置方面,目标设置的完整性和科学性均为满分,在目标完整性方面,制定了课题研究实施方案;在目标科学性方面,目标设计科学合理,实施过程顺利。

  (3)保障机制方面,院重大课题研究得到院的'全力保障,在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上,以课题组为专门的实施组织机构,并实行分项目制度,指定专门人员负责跟进。在制度措施方面,资金管理制度参照院财务统一管理,有项目管理制度,按《科研全过程动态管理》制度实施,有项目实施方案。

  2、实施过程

  项目实施过程的财政管理全程监控,在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下:

  (1)资金管理方面,按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行,分两类情况下拨。一种是应用类课题,时效性较强,周期短,一次性下拨经费;基础类课题(国家社科基金、青年课题、专著出版等),研究周期较长,一般为三到五年,按照课题研究进度,分三次下拨。课题立项后,一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面,因课题项目经费没能及时到位,该项得分为3分,总分为4分。在财务合规性方面,得分为满分,项目资金全部用于课题研究,并符合财务管理规定,实行专账管理,按计划支出,支出记录完整规范,凭证合格有效。(2)项目管理方面,项目实施程序规范,严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行,课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请,并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后,才能进行课题结项。在项目监管方面,得满分,严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。

  3、项目绩效

  20xx年重大课题项目绩效明显,在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现,具体表现为:

  (1)经济性方面,项目实施过程没有超预算,节约进行,得满分。

  (2)效率性方面,项目进展富有效率,得满分。按照进度计划完成阶目标,工作得到省委交办领导认同。

  (3)效果性方面,重大项目研究最后取得多项成果,主要成果形式为5000字左右的研究报告(简本),或者几万字的研究报告(详本),以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示,有的转化为部门决策。达到预期效果。

  (4)公平性方面,项目实施没有造成社会不公,具有较强的公共属性,发挥着重大的社会效益和经济效益。

  二、绩效表现

  (一)资金使用绩效。

  资金使用绩效良好,按规定支出,取得预期成效。

  (二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

  在资金支出方面,课题项目研究已经结束,但由于资金没有及时到位,课题经费为院先行调剂垫支,资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。

  三、改进意见

  针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

  希望资金能够及时到位,保证项目资金的有效使用。无其他意见。

绩效评价自评报告6

  根据督办函[20xx]x号《关于开展20xx年秋季开学工作专项督导的通知》文件及区教育局通知精神,我校在开学第一周组织全体教师认真学习和体会,针对相关内容进行全面的自查自纠,秋季开学工作专项自查报告。现将工作情况汇报如下:

  1、精心准备,确保顺利、有序:

  (1)全体教职员工和学生均按照要求规定时间及时返校,无学生因家庭经济困难、生活困难或学习困难而失学的情况。

  (2)及时将符合要求的教科书在开学注册的第一天(8月31日)就发送到学生手中;

  教辅材料的征订完成依据上级文件、通知精神办理,并发放"致家长一封信",由家长签名确认、自愿购买。

  (3)认真做好后勤保障工作,组织人员检查(修)用水、用电和教学、生活设施设备等各项后勤保障情况,运行良好。

  (4)举行简短、有序的开学式,认真加强"新村小学学生一日常规"教育,开展爱学习、爱劳动、爱祖国"三爱"及节粮、节水、节电"三节"主题教育活动。

  2、加强安全教育,强化安全意识:

  学校在开学第一天就进行全校性师生安全教育和分班级安全宣讲,营造浓厚的安全学习氛围。

  (1)全面对教室、办公室、专用处室等处进行安全隐患排查,有破损或毁坏的地方进行维修或修补,确保安全。

  (2)坚持做好上下学时行政和值班教师在学校大门口站岗制度,校园实行封闭式管理,人防、物防、技防措施到位;

  严格执行"新村小学校外人员出入登记制度"和"新村小学上课期间学生出入登记制度";门卫和保安员均持证上岗并配齐安全叉、橡胶棒等必要的安全防护、应急处置装备;校园配备一键式报警设施,校园各重点部位均安装视频监控。

  (3)学校要求学生及家长不得乘坐非法营运车辆,不得乘坐拼装车、报废车、未取得校车使用许可等的车辆;

  学校门口道路设置警示牌、减速带。

  (4)学校坚持"放学前5分钟安全教育"制度,从多方面、多角度对学生进行防火、防电、防诈骗、交通安全等的.教育;

  每学期均举行两次的疏散演练,包括突发事件应急疏散、地震、消防和防空等演练,教会学生掌握自救自护自理的方法和能力,无发生任何校内安全事故。

  (5)教育、倡导并督促全体师生安全、文明上网。

  3、规范办学行为,常抓不懈

  (1)学校严格执行上级规定和要求,无乱收费、无违规乱办学、乱办班等问题。

  (2)学校严格执行教育收费公示制度,服务性收费和代收费收取均按照上级有关规定,扎实做好校务公开工作,及时公开学校重大事项。

  (3)我校不存在超大班额,课程安排符合国家和省级规定;

  全面落实"半小时大课间"和"体锻半小时"的每天锻炼一小时要求;不存在对学生考试成绩进行排名并张榜公布现象;不存在组织学生补课情况;挂牌责任督学不定期到我校进行各项工作督导,促进学校工作的正常、有序开展。

  4、抓好教师队伍建设,做好本职工作

  (1)按规定为学校配齐了教师,音体美教师满足教学需要。

  (2)教师的合法权益落实到位,不存在拖欠工资现象。

  (3)真正、全面落实教育部《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《严禁教师违规收受学生及家长礼金等行为的规定》等文件规定的内容,全体教师不存在违反教师职业道德行为。

绩效评价自评报告7

  一、部门概况

  (一)部门职能概述

  1、贯彻执行国家、省、市关于博物馆和文物保护方面的法律、法规和规章。

  2、负责组织制定市博物馆的发展规划。

  3、负责浏阳市内的文物征集、收藏工作。

  4、负责馆藏文物的研究、展示、安全、保护等工作。

  5、负责市博物馆、浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆及谭嗣同墓、王震故居的陈列展示、对外开放、社会教育和安全保护等工作。

  6、负责组织编制浏阳文庙、谭嗣同故居及祠墓、王震故居的保护规划、维修、安防、消防等工程方案,经文物行政部门审批通过后,依程序组织实施。

  7、完成市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作任务。

  (二)部门组织机构及人员情况

  浏阳市博物馆是浏阳市文化旅游广电体育局下属的独立法人二级单位,属全额拨款补助和公益一类事业单位。

  目前博物馆共有编制16人,聘用人员29人(讲解员14人,其他岗位15人),设馆长1人、书记1人、副馆长3人,内设办公室、陈列、宣教、藏品、安全保卫和财务后勤等部室。

  (三)年度重点工作计划

  1、新馆建设

  争取20xx年4月完成工程项目验收,文物库房及办公室进行搬迁,并完善人性化服务设施设备。20xx年6月25日举行开馆仪式,实现博物馆新馆对外开放。

  (1)完成基本陈列展览(含临展)装饰装修(含消防、安防、暖通、库房、弱电、给排水、智慧博物馆、人性化设施设备等)及文物修复、文物复制等项目验收;

  (2)完成工作人员(含志愿者)招聘及培训;

  (3)完成讲解词撰写及送审;

  (4)物业招标;

  (5)协助办理财务支付相关手续;

  (6)分项分类做好资料的完善与整理。

  2、确保安全

  (1)确保文物零安全事故;

  (2)确保游客零安全事故。

  3、文物保护

  (1)完成谭嗣同纪念馆基本陈列提质改造;

  (2)完成谭嗣同故居及墓祠安防工程立项及方案编制上报;

  (3)完成浏阳文庙石质文物修复项目立项及方案编制上报,完善浏阳文庙保护利用设施建设项目方案;

  (4)推进谭嗣同纪念园建设立项工作;

  (5)全年征集文物300件套。

  (6)配合古港镇古城遗址考古发掘保护工作。

  4、社会教育

  (1)做好博物馆新馆对外开放工作。制订好开放方案及相关制度,20xx年6月对外开放,日接待量为3000人次;

  (2)做好“四馆”免费开放工作。年接待游客人数不少于50万人次,其中未成年不少于15万人次;

  (3)游客满意率在98%以上,投诉人数为零;

  (4)坚持送展览送讲座进学校,全年完成流动博物馆巡展30场次;

  (5)配合做好浏阳文庙祭孔工作;

  5、学术研究

  争取在省级及省级以上刊物发表文章1-3篇。

  6、教育培训

  (1)全年组织2次全体干部职工安全工作培训;

  (2)组织2—3次新进讲解员和志愿者专题培训;

  (3)馆内组织业务学习不少于4次。

  7、中心工作

  完成好市委、市政府、文旅广体局及上级业务部门交办的中心工作任务。

  8、招商引资

  全年完成招商引资200万元。

  9、理顺与谭嗣同纪念馆、浏阳文庙、王震故居等代管单位关系。

  (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

  20xx年我馆总收入为1733.09万元。财政拨款收入1695.19万元,其他收入37.9万元。全年总支出1733.09万元,支出主要用于:

  一般公共服务支出7万元,文化旅游体育与传媒支出1714.93万元,社会保障和就业支出11.16万元。其中基本支出397.61万元,项目支出1335.48万元。

  二、部门整体支出资金管理及使用情况

  (一)基本支出

  1、实际整体收支情况

  本部门基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项文化保护、服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出397.61万元,其中:

  (1)人员经费支出306.67万元,占基本支出77.13%,其中:工资福利支出295.99万元,对个人和家庭补助支出10.68万元。

  (2)商品服务支出90.94万元,占基本支出22.87%,用于我馆正常基本运行而发生的费用,包括劳务费、委托业务费、计提的工会经费、福利费、其他商品和服务支出(用于党建的经费和计提费用)。

  2、“三公”经费总支出情况

  20xx年“三公”经费预算总额为3万元,与上年度持平。决算支出总额为2.46万元,其中:公务接待费2.46万元,公务用车运行费0万元,比上年减少0.4万元,比上年下降13.99%。“三公”经费的使用和管理严格规范,各项支出贯彻落实中央八项规定,我馆多次对“三公”经费使用情况进行严控和自查,完善了“三公”经费各项使用制度,有效控制了“三公”经费开支。

  3、本单位无因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)费用支出。

  (二)项目支出

  1、项目资金安排落实与投入情况分析

  20xx年项目资金1335.48万元(含历年财政安排的`专项资金),资金到位率100%。资金到位及时率100%。

  本年度财政安排1335.48万元项目资金,主要用于各项文化保护、服务工程建设之中,20xx年使用项目资金1335.48万元。

  2、项目资金实际使用情况分析

  20xx年度项目支出1335.48万元,主要用于:浏阳文庙免费开放经费9.39万元、王震故居免费开放经费8.5万元、文物常年维修经费1.64万元、文物征集工作经费5.9万元、文物调勘工作经费52.03万元、建设人民满意城市创建重点任务交办经费5.33万元、博物馆基本陈列展览(含临展)经费311.76万元、上级文物保护专项经费269.74万元、非税收入执收单位征管经费3万元、浏阳籍革命籍前辈后代参加博物馆开馆系列活动经费26万元、庆祝中国共产党成立100周年文化活动开展经费60万元、博物馆20xx年度运行经费274.22万元、博物馆场馆租赁经费230.4万元、台办工作经费2万元、政协专项经费2万元、中央补助地方博物馆免费开放专项经费63.57万元、浏阳市博物馆专项经费5万元、谭嗣同纪念馆海峡两岸交流基地经费5万元。

  3、项目资金管理情况分析

  按照省、市财政专项资金管理办法,《中华人民共和国招标投标法》,我单位专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度,严格按照审批程序支付专项资金,严格管控建设成本和质量,加强支出审核控制,全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等,经文物局、财政有关部门审批签章后,方可到支付局办理支付手续。

  各项专项资金,做到了及时到位,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范,支付依据合规。

  三、部门项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  20xx年项目收入、支出决算总额为1733.09万元,收入支出预算执行率为100%。其中财政拨款为1695.19万元,其他收入37.9万元,相比上年收入、支出决算总额增加777.6万元,增幅为81.38%,主要原因是增加新馆建设、运行等专项经费。

  20xx年度本单位建设项目计划书和设计方案是根据国家和市政府对建设项目有关要求,确保设计方案的可行性、合理性和投资估算的准确性,报上级行政主管部门审批实施,组织情况如下:每个项目都编制了预算,10万元以上的项目进行了招投标,根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的,按程序申报,审核后,再实施,项目竣工按程序验收,达到合同规定的质量要求,才给予结算,付款。

  (二)项目管理情况分析

  为进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,我馆先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度,本单位建设项目管理贯穿建设项目的全过程,从项目的报批、勘探设计、工程招投标、项目施工、工程技术、相关设施的`配套、专项资金的管理使用,到项目的竣工验收。

  按照馆务公开的要求,实行基建工作公开,成立单位建设项目领导和工作小组,日常监督工作由馆监察、领导小组、财务依照各自职能,采用询问、参与、检查、调查等方式进行。对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为,严格查处。

  四、资产管理情况

  固定资产是国家财产的组成部分,是保证完成我馆文化保护、服务及各项工作的物质保障。本单位严格按照财政部门制定资产配置标准,合理编制资产配置预算,对没有规定资产配置标准的,坚持厉行节约、从严控制的原则,对于预算配置内的资产,按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度,履行审批手续,规范处置行为,防止国有资产流失。为防止国有资产流失,我馆制定了详细的资产管理办法,对各类不同资产,均配有资产专管员,资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报,定期盘点,集中处置,确保资产账账相符、账实相符。

  五、部门整体支出绩效情况

  (一)单位总支出情况的绩效分析

  20xx年度本单位共支出资金1733.09万元,其中:财政支出资金1733.09万元,占100%。项目支出1335.48万元,占总支出77.06%;基本支出397.61万元,占总支出22.94%。部门整体支出绩效情况如下:

  1、取得的成绩

  一、重点抓好了博物馆建设工作

  20xx年上半年,博物馆所有干部职工全力以赴经过6个半月的奋斗,完成了博物馆近8000平方米的装饰装修及陈列布展,其间也做好了新馆人员招聘及培训、讲解词撰写、博物馆标识系统的制作、文物搬迁、修复、复制及智慧博物馆的开发建设等。于6月25日上午举行了简朴而庄重的开馆仪式。邀请了以中央统战部原副部长、全国工商联原党组书记胡德平为代表的58位浏阳籍革命前辈后代代表齐聚浏阳,共同见证了浏阳博物馆的顺利开馆。湖南日报、湖南经视、长沙晚报等媒体对活动进行了聚焦报道。

  二、扎实抓好了文物保护工作

  组织实施了民国先觉——谭嗣同纪念馆陈列展览工程并完成验收。做好浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同祠屋面漏水、电路问题等隐患的排查整改。申报古港古城遗址为湖南省第十一批省级文物保护单位。同时浏阳市博物馆可移动文物预防性保护项目及谭嗣同故居及墓祠安防工程项目均获省文物局批复同意。

  三、积极抓好了社会教育工作

  20xx年度浏阳博物馆以及代管的谭嗣同纪念馆、浏阳文庙、王震故居共接待游客51.32万人次,接待团队4100余个。尤其是新馆开馆后,立马成为浏阳网红打卡地,7月份日均接待游客2000人次以上,赢得了各方好评。配合做好了包括全国政协 常委、湖南省委省政府,长沙市委、市政府等重宾调研讲解接待。

  在做好馆内日常接待的同时,博物馆积极组织开展了“百部电影学党史”“博物馆里过中秋”、“探寻浏阳历史、走近古城遗址”、学童开笔礼、“开学第一课”、国学诵读等主题教育活动。为庆祝建党100周年,联合湘赣边县市举办了《星火燎原光辉起点——湘赣边革命文物联展》,这是湘赣边红色文化旅游共同体成立以来第一次举办的湘赣边文物联展。根据市文明委文件要求,流动博物馆走进了高坪、达浒、小河等乡村青少年宫,完成了流动博物馆巡讲20场次。协助承办了石头记桃花社“谭嗣同与维新运动”主题读书会活动,谭仲池、郑佳明、夏剑钦等专家学者与会,人民网、新湖南、湖南公共频道等媒体进行了报道。为提供更好的研学实践服务,在8月份启动了浏阳市博物馆研学实践公开招商,同时博物馆积极申报长沙市级研学基地,并成功入选。

  四、努力抓好了藏品管理工作

  20xx年12月,馆藏文物战国蕉叶纹铜壶在“庆祝中国考古百年”湖南省十大考古发现暨百件出土文物精品推介活动中,获评“湖南省网络人气出土文物精品”。全年通过接受捐赠、接收移交、征集等方式,共征集藏品1493件/套(待鉴定),另有唐宋清三代钱币数千枚待清理。截至20xx年底,已鉴定的库藏藏品总数9720件/套,文物总数已达到9305件/套,其中珍贵文物1175件/套。

  五、优质抓好了各项中心工作

  1、根据上级文件及通知要求,扎实做好各开放场馆疫情防控工作。

  2、9月28日,配合完成辛丑年浏阳秋季祭孔大典活动,湖南卫视新闻联播、湖南日报等媒体对活动进行了聚焦报道。

  3、由博物馆牵头完成了“湘赣边(浏阳)文化艺术交流中心”国家3A景区创建。

  4、配合20xx年“中国—东盟文化旅游活动周”——湖南长沙文化旅游推介会工作;做好了在浏召开的湖南省“抓党建促乡村振兴”、湖南省城镇老旧小区改造现场推进会等重大活动讲解;配合浏阳市“光荣在党50年”纪念章颁发暨新党员入党集中宣誓活动;配合苍坊旅游区创建国家5A级旅游景区粤语讲解等;配合市政协完成《浏阳遗珍》一书的撰写,全书共28万字,分10个专题图文并茂的展示了浏阳的珍贵代表文物,该书被湖南省社会科学普及宣传活动组委会办公室推荐为20xx年湖南省优秀社会科学普及作品。

  2、经济性分析

  20xx年我馆的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制。

  (1)财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;

  (2)整体支出预算完成率399.42%,当年本级年初批复预算数433.9万元,年中预算调整,实际执行1733.09万元。

  (3)预算调整率399.42%;年初预算收入433.9万元,调整预算收入1733.09万元,20xx年大幅度追加预算属于为落实国家政策和上级部门的要求而产生的调整。

  (4)公用经费控制率89.7%;

  (5)““三公”经费”预算数为3万元,实际支出2.46万元,我馆严格按照中央八项规定的有关要求控制““三公”经费”的支出,本年““三公”经费”控制率为82%,超出预期目的。

  3、效率性、有效性分析

  (1)由于财务制度健全,会计核算规范,20xx年各项资金及时到位,馆各项日常工作进展顺利,取得较好成绩。

  (2)预期社会和经济效益

  20xx年我馆新馆顺利开馆,积极开展社会教育活动,其中流动博物馆和主题教育等线下活动66次,教育活动参加人数达4.6万余人,社会教育效果明显,文物藏品总数达到9720件套,各项业务类、中心工作进展顺利,达到预期目标。为市民,为社会提供更好的服务,促进博物馆事业的繁荣与发展提供更好的平台,在文物有效保护和使用安全的前提下,使之更好地为当地社会文化服务。

  (二)单位项目资金绩效分析

  20xx年本单位共支出项目资金1335.48万元,其中主要包括:新馆运行经费、博物馆场馆租赁经费、博物馆基本陈列展览(含临展)经费、浏阳文庙、王震故居免费开放经费、庆祝中国共产党成立100周年文化活动开展经费、上级文物保护专项经费等。

  本单位20xx年项目支出1335.48万元,其中包括:20xx年我馆的各项支出实行厉行节约,进行成本控制,提高工作效率,为读者提供优质服务。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行,把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来,并实行单独核算、专款专用,确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

  1.博物馆20xx年度运行经费274.22万元,实际支出274.22万元,资金使用率100%。主要用于保障新馆正常运行,支付新馆正常开放水费、电费、燃气费、物业管理费、劳务费和维修维护费等费用开支;20xx年博物馆正常开放,共接待参观者14.46万人,其中青少年5.97万人,政府接待117个;自评分98分。

  2.博物馆场馆租赁经费230.4万元,实际支出230.4万元,资金使用率100%,主要用于支付新馆场馆租赁费。保障了博物馆场馆使用权;自评分98分。

  3.博物馆基本陈列展览(含临展)经费311.76万元,实际支出311.76万元,资金使用率100%。主要用于新馆基本陈列展览费用,支付基本陈列展览设计费和文物征集等相关费用,保障了新馆基本陈列及文物征集工作的开展,新增藏品300余件套,丰富了藏品量;自评分97分。

  4.浏阳文庙、王震故居免费开放经费17.89万元,实际支出17.89万元,资金使用率100%。主要用于保障博物馆代管的浏阳文庙、王震故居免费开放相关开支。20xx年文庙接待参观者9.8万人,其中青少年3.27万人、团队数量802个;王震故居接待参观者12.8万人,其中青少年3.46万人、团队1441个,获得良好的社会效果;自评分98分。

  5.庆祝中国共产党成立100周年文化活动开展经费60万元,实际支出60万元,资金使用率100%。主要用于庆祝中国共产党成立100周年开展的湘赣边革命文物联展布展的相关费用。项目采购临展项目一个,共展出(文物+复制品)125件/套,展出物品中文物共93件/套,借展文物是73件/套,展陈时间为6月25日至10月7日,参观人数将近7万人次,其间开展多次社会科普活动,红色革命、爱国主义教育活动,获得了社会各界的一致好评;自评分98分。

  6.上级文物保护专项经费等其他项目经费441.21万元,实际支出441.21万元,资金使用率100%。主要用于王震故居安防、标准化建设、李闰墓维修、库房安防提质改造、旅游厕所建设项目。自评分98分。

  20xx年博物馆履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识;进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,进一步优化支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、稽核制度等。各项专项资金,做到了严格按财务制度执行,专款专用,会计核算规范,支付依据合规。招标项目严格按照市财政要求执行,资金管理支出按市财政国库集中支付要求执行。

  六、存在主要问题

  一是公用经费过少。博物馆在编在岗16人,单位代管谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆、浏阳文庙(无编制)、王震故居(无编制),“四馆”均实行免费开放,年接待游客50余万人次,“四馆”讲解员编制少,无聘用人员经费补助,远远不能满足工作需要。

  二是专项工作经费过低。为建设浏阳市博物馆增加馆藏文物,展示浏阳文化,适时引进群众喜欢的展览,我馆计划每年面向社会征集文物及各类珍贵史料,而加大征集文物的力度需投入几十万元的资金,其中包括征集文物费、文物鉴定费、差旅费、管理费、展品运输费及资料费等。

  七、改进措施和有关建议

  请求市人民政府、市财政按照《中华人民共和国文物保护法》文件的要求,逐年增加我单位代管的“四馆”工作经费投入,同时根据工作的实际需要,增加文物征集工作专项经费。

  八、主要绩效及综合评价结果

  20xx年博物馆履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

  (一)资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

  (二)资金使用社会效益好。表现在:一是保障了博物馆各项业务类、中心工作进展顺利;二是做好了各项文物保护利用、文化服务和考古调勘工作;三是完成了市委、市政府交办的一系列中心工作。

  九、部门整体支出绩效评价等级

  根据考核评分细则,20xx年博物馆整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,按计划管理使用,财务制度健全,会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分,等级为优良。

绩效评价自评报告8

  一、项目基本情况

  项目名称:重大公共卫生服务项目补助资金(艾滋病防治资金项目)

  项目资金:59.88万元

  项目执行时间:20xx年1月--20xx年12月

  二、项目基本情况

  为巩固艾滋病防治成效,推动艾滋病防治工作深入开展,切实保护人民群众的身体健康,我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的`促进作用。

  三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署,安排专人负责开展自评工作,确保做到自评结果真实、准确、客观。

  四、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元,其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元,保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元,保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。

  2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元,其中:办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。

  3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人,远远超过既定目标110人次。

  2.效益指标完成情况。

  一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值,医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值,安全套摆放率完成目标值;

  二是加强宣传教育,多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识,并通过发宣传单、开讲座等形式,向群众宣传艾滋病知识,知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,保障人民群众的生命财产安全。

  3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

  五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。

  六、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。自评为优。

绩效评价自评报告9

  张家界市博物馆属全额拨款事业单位,其资金来源全部靠财政拨款。在过去的一年里,我馆严格遵守财务制度,本着厉行节约,量入为出的原则,认真完成了各项工作任务。现根据张财绩[2020]180号文件,将2019年整体支出绩效自评报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  1、机构设置如下:办公室、安全保障部、征集保管部、考古研究部、陈列宣教部、产业营销部、文创产品开发部、工会。

  2、人员情况:核定全额拨款事业编制28人,现有在岗在编人员27人,其中干部16人,职工11人;超编安置退伍军人5名;聘用2名公益性岗位人员;退休人员3人。共计干部职工37人。外部安保和内部保洁工作分别外包给了张家界万泰物业服务有限公司。

  3、主要职能:以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。保护、诠释和推广人类的文化和自然遗产。征集、收藏文物、标本和其他实物资料;传播科学文化知识,提高公民科学文化素质;思想品德教育;科学研究;丰富人民群众的文化生活。

  4、2019年的重点工作计划:根据全国博物馆评估标准,维护日常陈列,计划年度博物馆开馆日超过300天,尽量争取更多的社会观众来我馆参观,年计划观众达30万人次;团队免费讲解超过200场次;开展教育活动不少于8次;加大文物征集力度,大幅度提高藏品数量。丰富陈列展览,扩大博物馆影响力;保证博物馆全年安全运行,对安防、动力设备进行维护,举办1次安全和消防演练;完善博物馆展厅内部、文物库房基础设施及公共服务设施设备;开展人员业务培训及思想政治素养培训,提高干部职工各项素质。

  部门整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

  2019年部门整体支出预算数为864.17万元。基本支出789.17万元,其中工资福利支出232.17万元,用于干部职工工资公积金养老保险医疗保险支出,商品和服务支出557万元(日常公用27万元,专项公用经费530万元。),用于单位水电燃气费支出,设备维修维保支出,消防强弱电维护保养,日常办公开支;项目支出75万元,属于业务性专项,用于文物征集和超编安置退伍人员工资。

  二、部门整体支出资金管理及使用情况

  基本支出和项目支出的主要用途、范围以及资金监管情况,尤其是"三公"经费的使用管理情况。

  部门整体支出932.9万元。其中:

  基本支出497.18万元,较上年469.92万元增长了27.26万元,增长率为5.8%:主要用于工资副利支出427.3万元,比上年405.52万元增长了21.78万元,增长率5.3%,上涨原因是事业单位人员基本工资正常晋级,职工伙食补助,绩效奖金,养老保险增加;商品和服务支出57.28万元,比上年62.06万元下降4.78万元,下降率7.7%,下幅原因是电费列项目支出。其中:"三公"经费公务接待支出0.62万元,比上年0.82万元下降24%;无公车和出国(境)费用);对个人和家庭的补助支出1.62万元,比上年2.33万元,下降0.71万元,下降率71%,下降原因是退休人员慰问金列其它科目;其他资本性支出10.94万元,比上年0万元上涨10.94万元,上幅原因是党建阵地建设,办公室搬移,办公桌椅电脑购买在科目中核算。

  项目支出435.72万元,较上年506.31万元减少70.59万元,下降13.9%,原因是维护费、水费开支减少。主要是上年维护费用于博物馆监控大屏提质升级改造,三楼临时展厅装修,地下车库装修,新建文物库房,投影仪维修,购买语音导览设备,建立微型消防站,中央空调清洗,微信网页维护,报告厅音响设备添置,六城同创厕所添置用具,水电消防中控音视频维护,保安保洁费用等支出。

  三、部门整体支出绩效情况:

  博物馆实现对外免费开放。2019年度博物馆免费对外开放303天,接待观众达22万人次,其中接待友好单位73批次、1420人次,接待学校团体59批次、5771人次,接待旅行团队1859批次,47019人次,含国外团队730批次14878人次。全年提供公益讲解服务300余场,并举办了"金猪拱福"生肖文物图片联展等4次临时展览。进一步提升博物馆景观质量、环境质量与服务质量,成功申报国家AAA级景区。

  博物馆数字化建设日臻完善。360°博物馆虚拟展厅现已挂网使用,登录我馆微信公众号便可欣赏珍贵藏品,实现了传统博物馆陈展与数字网络技术的有机结合。完成展厅语音导览和微信导览录制,实现馆内两种智能导览方式。完成4D影片《远古走来的`张家界》验收片审并投入播放,目前已有三部4D影片免费向观众播放,分别宣传张家界地貌、历史文化和城市建设规划。

  社会教育和对外宣传丰富开展。年初开展了"金猪贺岁欢乐新春"春节系列活动,进馆参与活动人次达1万余人次。4月举办了第50个"世界地球日"科普进校园活动,参与人数为3200余人。"5·18"国际博物馆日组织了"不忘初心忆红军——周家院子里的故事"送展进校园活动,将展览和讲解送到桑植县芭茅溪小学、慈利县零阳镇第一完小等十所市域偏远地区学校,社会反响热烈,张家界日报头版对该活动刊登了报道。在博物馆微信公众号上推出了"土家讲古"专栏,介绍张家界民俗故事,受到在线观众欢迎好评。先后举办了年度志愿者培训班和我馆首届志愿者讲解大赛,完成了志愿者的年终考核评优,目前我馆志愿者队伍共150余人。

  文物征集与考古发掘有序进行。全年在枫香岗、保靖等地征集文物共124件/套,完成了馆藏珍贵文物的图片拍摄和部分库房整理工作。已完成400余件文物囊匣(用于收纳文物)定制。2019年在古庸路、三角坪、子午西路与张国际酒店附近、孟坪路等多处进行了抢救性发掘,发掘了大型古墓4座、小型古墓6座、明清水井6口,出土文物145件/套,经鉴定器物年代为春秋战国、汉代及明清时期。

  博物馆文创产品研发加快推进。基本完成了张家界市博物馆商标注册工作,研发出纹饰浮切木雕、三维LED夜灯、庚子鼠年伴手礼三个系列共30样文创产品,并对其中10件进行了批量生产。

  消防安全和基础设施定期维护。抓好日常安全生产检查,定期维护消防监控系统及动力设备,及时添置更换消防设施,开展消防安全培训。对中央空调主机进行了更换,对屋顶进行了补漏维修,对博物馆主体亮化系统进行了维修更新。为迎接创卫国家检查,开展了空气质量检测、水质检测,对博物馆外围水池、主体建筑玻璃墙面、馆内大理石地面、中央空调管道系统进行了全方位清洗保洁。

  基层党建工作认真落实。加强基层党建工作,完善党员活动阵地建设,落实党员学习、主题党日活动、三会一课及"不忘初心牢记使命"主题教育等工作,扎实推进精准扶贫、结对帮扶工作。

  经济性分析:一是廉洁行政,节约办公运行成本,公务接待支出较上年减少,制定《公务用车管理办法》,不公车私用,公车基本用于文物征集。二是节能降耗,缩短冬天锅炉使用时间,减少天然气消耗,减少中央空调使用时间,节约用电。各项费用开支基本完成预算执行进度目标。

  效率性分析:保安、保洁、水电、消防及视频监控服务人员已到位,按合同履职,场馆日常管理维护有序进行。基础设备定期检查并及时维修,保证正常运行。

  有效性分析:博物馆全年免费对外开放,接待了一大批友好单位、学校团体、旅行团队,提供了上百场公益讲解,博物馆日益成为我市重要的城市会客厅和社会教育基地。

  可持续性分析:加大对博物馆运行管理的经费投入,促进了博物馆公共文化服务效能的提高,一方面切实保障了广大人民群众的基本文化权益,另一方面更好地向外展示宣传了张家界山水风光、历史文化和城市发展。为支持市博物馆2021年申报国家二级博物馆,保证人均事业经费在5万元(含)以上,还需继续加大对博物馆的资金支持。

  四、存在的主要问题

  财务制度要求住宿费刷公务卡,但在网上订房支付更便宜些,我们应支持哪种方式消费更合理?每年春节馆内举办活动,购买纪念品品种多,市内市场选择单一,而网上品种丰富,购买便捷,且实惠,财政是否支持网上购买?本地没有的产品,只能在外地公司购买,是否允许?

  五、改进措施和有关建议

  财务人员在业务上要加强学习,能快速处理各种账务,把财务基础工作做好;多学习相关制度,对各会计事项能准确把握,不违规操作;认真搞好每年的预算决算,请财政相关科室多指导,多做政策方面的解读。

  六、其他说明

  基础数据表中在职人员控制率栏,虽超编但没扣分,是因为市博物馆2017年安置了5名退伍军人,有文件依据(《关于市直退役士兵安置有关问题的会议纪要》[2016]2号);项目支出只有75万元预算数,其余都列为基本支出预算。

绩效评价自评报告10

  为进一步加强我镇预算绩效管理工作,压实部门整体支出绩效管理主体责任,根据上级部门要求,曹碑镇认真开展了部门整体支出绩效评价工作,现将自评情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)机构组成

  曹碑镇为独立核算的行政单位1个(曹碑镇)。

  (二)机构职能

  1.认真贯彻实施国家、省、市各项方针、政策和法律、法规;

  2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;

  3.负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作;

  4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;

  5.负责辖区内的民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;

  6.负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;

  7.负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;

  8.发展集镇经济,管理集体资产;

  9.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;

  10.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;

  11.保障辖区内少数民族的权益;

  12.指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;按照市人民武装部的要求做好人民武装工作;

  13.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;

  14.向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;

  15.承办市委、市府交办的其他事项。

  (三)人员概况

  本单位人员行政编制共计28名,事业编制12人,20xx年实有在职人员共计32名。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)收入预算情况

  按照综合预算的`原则,曹碑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。曹碑镇人民政府20xx年收支总预算648.63万元,较20xx年收支预算总数减少14.8万元,主要是减少上年结转、机关事业在职人员食堂就餐伙食补助。

  (二)部门资金支出情况

  一般公共服务支出303.78万元,占46.83%;社会保障和就业支出69.91万元,占10.78%;卫生健康支出21.21万元,占3.27%;城乡社区支出1.28万元,占0.2%;农林水支出218.33万元,占33.66%;住房保障支出24.12万元,占3.72%;灾害防治及应急管理支出10万元,占1.54%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  我镇各项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时,专项预算绩效目标完成、实施绩效情况较好。

  (二)结果应用情况。

  1.抓防疫,巩固疫情防控成果。

  一是严格落实市级各项工作要求,“四强化”措施抓实常态化疫情防控,做到“平战结合、扁平化管理”。

  二是积极开展疫苗接种工作,完成疫苗全程接种4012人,加强针接种136人,全镇疫情防控成果有效巩固。

  2.抓三农,全面助推乡村振兴。

  农业发展成效显著,20xx年人均纯收入达19600元,同比增长15%。基础设施建设不断完善,新硬化道路3.09公里,整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流转工作取得明显成效,全镇撂荒地整治面积预计达2000亩,30亩以上规模流转土地达8500亩,流转收入230余万元。落实各项惠民补贴,全年累计发放400余万元。

  积极落实防返贫动态监测和帮扶机制。

  一是开展集中入户排查5次,新增监测对象2户7人。脱贫村集体经济收入达13.28万元,村“五有”进一步加强。

  二是完善易地搬迁集中安置点基础设施和管理制度,帮助有劳动力的123人实现务工就业。争取衔接资金项目3个,资金138万元,全部用于改善农业生产条件和发展产业。

  三是帮助脱贫学生申请雨露计划65人,教育扶贫救助187人,防贫保赔付5人。

  3.抓民生,持续增进百姓福祉。

  城乡社会救助和保障体系不断完善。救助贫困党员、困难群众等74户83人。为8户住院特困对象解决住院及护理费用2.672万元。拥军工作效能进一步提高,解决优抚对象看病难26人、解决资金1.76万元,为27名现役军人发放“义务兵优待金”49.6万元。

  4.抓治理,城乡环境持续向好。

  一是强化宣讲教育,提升群众环保意识。建立三级网格员宣讲队伍,切实践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。

  二是强化环境整治,扎实开展城乡环境治理工作。完成集镇污水管网“应接未接”整治和大田村污水处理站新建项目。全面落实养殖场季巡查制度,配齐环保智能垃圾箱,扎实开展秸秆禁烧及厕所革命,示范村厕所无害化率达到90%以上,人居环境持续向好。

  5.抓平安,维护社会和谐稳定。

  一是绷紧“禁毒神经”。创新开展“医政合作”模式,充分利用乡村医生优势,健全、强化我镇禁毒网络的“神经末梢”,得到遂宁市、射洪市禁毒支队肯定,全镇禁毒形势持续向好。20xx年底,我镇将全面发力,以禁毒“摘牌”结束,向禁毒“示范”推进。二是绷紧“治理神经”。建立健全维稳工作机制,纠纷调解成功率达到90%以上,信访办理结果满意率达95以上,同派出所开展治安夜间联合巡逻30余次。

  三是绷紧“安全神经”。实行24小时领导带班值班值守制度,开展安全生产大检查6次,各类专项安全检查12次,安全生产形势总体平稳。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  始终突出工作重点,积极发挥综合协调作用;统筹落实各项任务,推动面上工作平衡发展;认真履行主体责任,切实加强干部队伍建设。绩效运行良好。

  (二)存在问题

  一是绩效评价管理制度尚不健全。绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

  二是事后绩效评价不够全面。难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

  三是对目标管理结果运用不够完善。

  四是相关工作的宣传及培训不到位。

  (三)改进建议

  推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手,借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法,制定机关统一的绩效考核制度,并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。对考核指标进行全面系统的梳理,完善相关资材,加强绩效管理工作的学习,强化各部门协调沟通,充分发挥部门绩效管理考核的作用。做好预算,保证预算准确,无失误。

绩效评价自评报告11

  一、基本情况

  (一)项目概况。

  红河州财政局20xx年初预算项目4个,项目预算资金1010万元,全年支出759.18万元,预算执行率75.17%。分别是:

  1.财政改革业务经费,项目预算资金177万元,全年支出43.27万元,预算执行率24.45%。

  2.财政监督检查经费,项目预算资金41万元,全年支出0万元,预算执行率0%。

  3.财政委托业务经费,项目预算资金423万元,全年支出416.14万元,预算执行率98.38%。

  4.财政信息化维护经费,项目预算资金369万元,全年支出258.77万元,预算执行率70.13%。

  (二)项目绩效目标。

  1.财政改革业务经费项目年度总体目标:进一步理顺红河

  州财政标准体系,深化财政管理体制改革,做好“六稳”工作,落实“六保”工作,兜实兜牢“三保”底线,印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《20xx年财政工作手册》《红河州2020年地方财政预算执行情况和20xx地方财政预算(草案)》。强化地方金融机构监管,继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》,加大防范非法集资宣传教育力度,提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化,培养和选拔珠心算选手,促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设,按照州委组织部干部培训要求,举办一期财政干部培训班。

  2.财政监督检查经费项目年度总体目标:在2020年监督

  检查工作的基础上,完成以下财政监督检查服务:会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。

  3.财政委托业务经费项目年度总体目标:完成财政支出绩

  效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和2020-20xx年小(二)型病险水库除险验收项目工作,为了进一步深化州级预算绩效管理工作,提高预算执行效率,加强财政资金支出管理,逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作,提高财政资金使用效益。

  4.财政信息化维护经费项目年度总体目标:在2020年的基础上,完成以下信息化运行维护任务:

  (1)保障数据中心设备、数据安全稳定运行,确保全州财政业务系统平稳运行,财政专网平稳运行,视频会议正常召开;

  (2)完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等;

  (3)云南省地方财政预算标准化管理平台;

  (4)红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费;

  (5)资产系统数据对接开发项目;

  (6)省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场;

  (7)隐性债务监测平台新模块开发及服务项目;

  (8)红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。

  (三)项目组织管理情况。

  1.成立以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人及

  局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,领导小组下设办公室,明确工作职责,制定任务分解清单。

  2.制定《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。

  3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程,按各项目的具体工作要求,制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等,保证项目顺利实施。

  4.通过公开招标方式,择优委托第三方机构,协助红河州财政局完成相关工作。

  二、绩效评价工作开展情况

  为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性,在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制,建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施,红河州财政局积极开展了20xx年度绩效管理工作。开展情况如下:

  1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。

  2.开展20xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因,研究提出改进措施。

  3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(红财预〔2015〕97号)等相关文件要求,对20xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化,确保绩效目标设置更加科学、合理。

  4.开展事前绩效评估工作,在第三方机构人员的指导下,由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组,形成评估成果。

  5.开展绩效运行监控工作,明确绩效运行监控的目标,把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中,提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

  6.在第三方机构指导下,结合部门实际情况,搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。

  7.配合第三方机构开展2020年项目支出绩效部门评价工作,对评价结果存在问题进行分析,提出改进措施并进行整改,提高部门绩效水平。

  三、综合评价情况及评价结论(附相关自评表)

  (一)绩效评价综合结论。

  1.财政改革业务经费,共设22个绩效指标,完成13个,未完成或部分完成9个,预算执行率24.45%,自评得分61.4分,自评等级为“中”。

  2.财政监督检查经费,共设8个绩效指标,完成8个,预算执行率0.00%,自评得分90分,自评等级为“优”。

  3.财政委托业务经费,共设32个绩效指标,完成29个,未完成或部分完成3个,预算执行率98.38%,自评得分92.93分,自评等级为“优 ”。

  4.财政信息化维护经费,共设25个绩效指标,完成24个,未完成1个,预算执行率70.13%,自评得分95分,自评等级为“优”。

  四、主要经验及做法

  红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,印发《红河州财政局关于印发<机关公务接待管理办法>的通知》(红财办发〔2020〕12号),对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础,保障项目正常开展。

  五、存在的问题及原因分析

  (一)项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能及时解决项目实施过程中存在的`问题,难以确保项目实现预期目标,各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

  (二)在绩效指标完成情况填报工作中,财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难,并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

  (三)部分项目由于不可抗拒原因,未完全按年初计划开展,资金支出进度缓慢,影响了工作任务和绩效指标的完成,拉低了绩效评价得分。如:因受疫情客观因素的影响,取消了财政干部培训和珠算心算比赛,影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)进一步提高认识,加强预算管理,做好项目前期的调研决策工作。

  (二)进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

  (三)加大对绩效评价相关知识的培训力度,结合实际制定完善资金管理制度。

  七、其他需要说明的问题

  “财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“2020年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”,同时更新了相应的绩效指标。

绩效评价自评报告12

  一、项目概况

  (一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

  1.项目基本性质

  该项目属于财政全额拨款,根据工委年度工作计划和组织工作安排,开展党员干部教育培训工作,完成省直机关党代表选举工作,以及加强对省直机关和各市县直机关党建工作的指导。

  2.用途和主要内容、涉及范围

  (1)机关党务干部教育培训工作。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共中央组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》精神,按照《xx-xx年省直机关党务干部培训规划》、多层次、多渠道、高质量地开展党员干部教育培训工作,并加强对省直机关和各市县直机关、党建工作的指导。通过集中培训、轮岗交流、实践锻炼等途径,深入学习贯彻党的十九大、省第七次党代会精神,提升各市县工委书记、省直部门各级基层党组织书记的思想政治素质、领导水平和管党治党能力,使机关党务干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力不断提升,进一步提高机关党建科学化水平。

  (2)省直机关党代表选举工作。推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作,选举产生57名代表出席省第七次党代会,省直机关1名基层党代表出席党的十九大。

  (二)项目绩效目标。

  “省直机关党建”项目是是经常性项目,我们的目标一是通过干部教育培训,达到使广大干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。二是通过党建工作经验交流,探索新形势下围绕中心,建设队伍,大力加强党建工作科学化水平的新途径。

  1.按工作计划在郑州大学举办机关党务干部培训班2期,主要培训机关党委专职副书记、市县工委书记共150人参加;与省委组织部联合举办省直机关党务干部深入学习贯彻党的十九大精神示范培训班,174多名专职副书记和机关纪委书记参加;贯彻学懂弄通做实十九大精神要求,省直机关各单位基层党组织书记及班子成员接受轮训2669人次,举办培训班590次,参加集中学习的党员达38900多人,举办省直机关深入学习贯彻省第七次党代会暨“两学一做”常态化制度化推进培训会,专职副书记、市县工委书记150人参加;规范党员发展程序,把好入党关口,举办2期党员发展对象培训班,发展党员630名。举办培训班次及参加培训人才均达到绩效目标优秀等次。各项培训课程设置、授课水平、教学管理取得较好成效,参训人员满意度100%。通过干部教育培训,达到使广大党员干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、机关党建工作质量明显提高。

  2.严谨细致开展省直机关推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作,组织机关38000多名党员和3200多个党组织,参选代表比例符合《中国共产党地方组织选举工作条例》相关规定,严格按照《党的地方和基层组织选举工作流程》进行选举。先后召开两次省直机关党代表会议,选举产生57名代表出席省第七次党代会,省直机关1名基层党代表出席党的十九大,圆满完成省直机关党代表选举工作。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析

  xx年省财政安排“省直机关党建”项目经费预算61.272万元,按年度工作计划和预算经费拨付,资金到位率100%。无其他自筹资金。

  (二)项目资金使用情况分析

  xx年“省直机关党建”经费预算61.272万元,实际支出61.272万元,无结余。其中郑州大学机关党务干部培训班费用41.14万元,第一期入党发展对象培训班费用5.06万元,组织省七次党代会代表选举工作费用6.48万元,编印党组织和党员学习、组织生活会、党费收缴管理等记录本(样本)等其他费用8.592万元。

  (三)项目资金管理情况分析

  “省直机关党建”项目经费在使用过程中,始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则,严格执行中央、省委和工委相关财务管理规定,严格执行年度工作预算,明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人,所有资金实行专款专用,经费始终按照项目计划拨付,根据实际工作情况开支,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

  此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织

  为保证项目顺利实施,确保项目实施成效,工委严格按照工作计划,按时按量完成工作任务,并以合同协议为基准,对项目完成情况与质量进行严格验收,各项工作任务成效达到预期目标。在培训方面,工委与培训机构多次联系协调,了解办学机构情况,协调各项费用标准,做好课程设计,编制培训计划和经费预算,与培训机构签订合同。在课程设计中注重结合当前党建新形势以及干部教育的需求,量身订做,有理论提高,有业务辅导,有经验交流。在党建工作指导方面,分工安排课题组到省直机关单位和市县进行调研。培训工作和理论研讨、市县指导工作取得了很好的成效。在推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作方面,制定工作方案,编制经费预算,做好动员部署、会议筹备等各项工作。

  (二)项目管理

  “省直机关党建”项目的实施和管理由工委办公室、组织部负责,所有项目活动计划和预算均通过书记会研究决定。通过制定工作计划、工作方案、工作任务细化分解、督导合同协议执行等方式,不断完善项目管理制度,确保项目管理科学化、高效化。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况分析。

  1.项目的经济性分析。

  (1)项目成本(预算)控制情况。

  “省直机关党建”项目经费始终遵循严格控制成本的原则,按照有关财务制度执行,严格控制各项费用支出,较好的控制了成本,财政支出总预算61.272万元,实际支出为61.272万元。

  (2)项目成本(预算)节约情况。

  “省直机关党建”项目始终遵循厉行节约原则,涉及大宗采购或购买社会服务时,都由工委采购小组进行集中采购和办公室审核后再签订合作协议,经费始终按照项目计划拨付,根据实际工作情况开支,较好的落实厉行节约要求。

  2.项目的效率性分析。

  “省直机关党建”项目教育培训、指导党建工作及党代会代表选举工作等,均按照年初制定的'详细计划,工作方案和经费预算,按既定的工作步骤逐步推进实施,各项工作任务均有序高效完成,得到各市县工委、省直各机关单位全体党员干部的肯定。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  xx年举办的机关党务干部培训班,分级分类大规模、高层次、系统性培训机关党务干部,举办培训班次、参加培训人员、教育覆盖面均达到预期绩效目的,绩效标准为“优”。 同时学习借鉴外省先进单位的做法,有力推进了“机关党建示范点”创建,推动机关党建工作标准化规范化。在党代会代表选举工作方面,代表参选比例符合相关规定,严格按照“两上两下”、“三上三下”程序参与选举过程,各项工作任务也都有序开展,并高质量完成。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  “省直机关党建”项目紧紧围绕中央、省委决策部署要求,以落实党建工作责任制为抓手,组织开展教育培训等各项工作,由于培训组织措施得力,课程设计合理,师资力量雄厚,授课水平好,得到了全体参加培训的学员好评。召开的全省机关党建工作研讨会,机关党建调研座谈会,加强了与省直机关和各市县工委的交流学习。各项工作的开展,提高了党务干部党性修养,增长了做好党务工作的本领,稳步推进机关党的建设,实现了预期效益。

  4.项目的可持续性分析。

  “省直机关党建”项目是常规性年度工作项目,各项工作任务已经成为工作品牌与有效手段,具有较高的可持续性,通过不断创新和完善各项工作任务,有效巩固和深化宣传教育效果,将实现持续为党员干部职工及时有效的学习宣传贯彻党的创新理论新知识提供有效服务的总目标。

  五、综合评价情况及评价结论。

  “省直机关党建”项目责任部门认真履行职责职能,严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费,成效明显。省直机关教育培训等各项工作紧紧围绕着中央和省委有关精神的安排与部署,大胆开拓创新,充分发挥宣教作用,较好完成各项工作任务,实现了预期目标,按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分98分,评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

  1、经验。一是部门项目始终以中央和省委有关工作要求为依据开展各项工作任务,省委领导和省直机关工委领导的高度重视,省直各机关单位领导的大力支持,确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务,在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面,做到按规矩办事、按计划实施,项目得以顺利完成。

  2、不足。一是项目部分工作任务需根据中央、省委部署要求开展,经费预算执行存在偏差。二是与学习宣传贯彻十九大精神时间相冲突,且部门工作任务需与其他单位共同谋划开展,影响整体工作进度,导致未能按预定计划开支经费。

  3、建议。一是加大支持省直机关党建工作力度,特别是部分常规性工作品牌项目和媒体舆论宣传工作,在经费预算和支出方面给予支持。二是针对部分跨年度实施工作任务经费开支,给予支持,确保进一步提高项目资金使用效率。

绩效评价自评报告13

  一、项目概况

  项目名称:梅县区村级财务专项检查.

  项目达到的目的:为了更好地规范梅县区村级财务的管理,规范村级干部发放奖励性补贴的情况,遏制农村腐败问题,保护农民的`合法权益,使村级财务公开透明。

  主要内容:

  (1)20xx年发放奖励性补贴情况(140个村)、20xx年发放奖励性补贴情况(92个村)

  (2)20xx年往来款项情况,视情况往前追溯(200个)

  (3)20xx年1-7月份的账务情况(200个)

  项目开始实施时间:20xx年8月30日

  项目完成时间:11月30日

  项目已经按计划全部完成

  二、项目资金管理情况

  严格执行预算资金管理有关制度,按照《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》(梅县区府[20xx]29号)和政府采购规定,进行政府采购计划备案和定点采购,严格履行采购合同和拨款程序,做到专款专用。

  三、项目执行基本情况

  项目总投入545600元,项目采取聘请诚安信会计师事务所进行检查的方式,项目已经在规定时间内完成。

  四、项目绩效情况

  (一)总体目标完成情况。

  通过组织梅县区村级财务专项检查,对梅县区村级财务管理存才的问题、村级干部违规发放奖励性补贴的情况等方面提出了存在问题和整改建议。

  (二)具体绩效情况

  1、产出数量:年初设定目标≤200个村,全年实际完成200个村。

  2、产出质量:主要从项目资金、项目组织实施、实施目的方均按工作要求完成全面完成,严格执行定点采购合同,验收合格率达100%。

  3、产出成本:实际支出54.56万元

  4、产出时效:均在20xx年内完成

  5、产生的经济效益:退回违规发放资金226058.6元。

  6、产生的社会效益:规范好农村财务管理,遏制腐败问题的发生,保护了农民的合法权益。

绩效评价自评报告14

  一、项目的建设必要性

  1、项目的建设符合国家产业发展方向项目的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(20xx年本)中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第5条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平,卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。

  2、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证国家近几年不断加大投入力度,加快公共卫生基础设施建设,不断提高疾病预防和医疗救治能力,目的就是为了加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系,提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展,鼓励、引导城市卫生资源向农村转移,提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防,切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标,就必须完善公共卫生医疗服务体系,建设各级公共卫生医疗机构,并逐步使之医疗现代化、先进化。

  3.是保障人民身体健康,促进当地卫生事业发展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死,与人民群众切身利益密切相关,是社会高度关注的热点,也是贯彻落实科学发展观,实现经济与社会协调发展,构建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财富,无论是自身的发展、自我价值的实现,还是社会发展的参与和社会发展成果的享有,都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了,人们的身体健康才会有保障,才能投身经济建设之中。

  4、是适应社会经济发展,满足医疗卫生事业发展的'需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高,对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系,对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件,保障人民群众生命安全,促进社会经济发展是非常必要的。因此,进一步加强医疗基础设施的建设,能够改善医疗环境和布局,发展医疗卫生事业,满足人民群众对医疗服务的基本需求。

  5、是医疗体制改革、医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容,而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设,防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化,是改善医疗体系落后现状的重大举措,将大大增强医院综合实力,大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系,适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下,医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。

  6、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分,也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善,能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。

  项目实施后将进一步扩大医院影响力,进一步提高医疗条件,提升对公共卫生突发事件的应急处置能力,使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥,同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述,本项目符合国家产业政策,具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平,增强中医院的医疗卫生综合实力,实现跨越式发展,符合医院的长期发展战略和当地的发展规划,同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此,该项目的建设是十分必要的。

  二、项目经济社会效益

  本项目建成后,可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平,对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大,对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便,缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾,是一项利民惠民的工程,是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

绩效评价自评报告15

  为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》的规定及《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔20xx〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘财发〔20xx〕33号)、《湘潭县人民政府办公室关于印发〈湘潭县预算绩效管理实施办法〉的通知》(潭县政办发〔20xx〕1号)文件精神,按照《湘潭县财政局关于编制湘潭县20xx年部门预算的通知》(潭财发〔20xx〕68号)、《湘潭县财政局关于做好20xx年度县级预算支出绩效自评工作的通知》(潭财发〔20xx〕42号)等文件精神的要求,我局对20xx年度水利建设经费项目进行自评。并组织自评组于20xx年7月1日至20xx年7月15日对湘潭县20xx年度水利建设经费项目进行了现场绩效评价。在自评过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序,通过对绩效目标与绩效结果进行比较,综合分析评价绩效目标完成情况。自评工作业已完成,现将自评情况报告如下:

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  1、项目单位基本情况:

  湘潭县水利局位于湘潭县易俗河凤凰中路288号,是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局,水利局机关共有6个内设机构、8个事业单位,编制人数89人、在职90人(其中工资统发人员75人,非统发人员15人),水利局下辖9个中型水管单位,编制人数110人、在职88人,车辆编制数2辆,实有2辆,其中执法车辆1辆,另有公务执法艇一艘。

  湘潭县水利局主要负责全县各类水利工程规划、设计、施工、质监和节水灌溉综合经营;移民后扶管理;抓好防汛、抗旱、水资源管理、河道清障、水政执法、水土保持、城镇供水、农村安全饮水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、引、提水的能力。

  2、项目概况:

  (1)立项依据:《湘潭县20xx--20xx年秋冬春水利建设实施方案》。

  (2)项目目的任务:我县水利工程保障能力有限,抗灾能力不强,农业还没有摆脱靠天吃饭的局面。为进一步提高水利工程抗御自然灾害能力,强化用水安全保障,加强水利基础设施建设是十分必要的。为引导人民群众投资投劳,全面完成20xx-2019年秋冬春水利建设目标和任务,县政府对面上水利建设推行以奖代投的激励机制。

  (二)项目绩效目标:

  1、项目长期绩效目标:通过加强农田水利建设,促进农业增效,农民增收,改善农业生产条件和农村生态环境。

  2、项目年度绩效目标:完成20xx年防汛抗旱过程中出现的重点隐患、损毁工程修复;完成骨干山塘整修558口;完成高标准渠道建设109.75公里;完成县管中型水利工程管理单位及韶山灌区支渠的水利工程体系建设180万元。

  (三)项目实施情况:

  水利、财政部门根据审定的资金分配方案将水利建设资金分配到乡镇、局属单位或相关部门,水利局收到财政局预算指标文件后,会同财政局先提出资金分配方案和项目实施方案报县政府领导审批同意后,由县水利、财政部门联合行文下拨资金。

  1、项目资金安排情况:

  为进一步提高水利工程抗御自然灾害能力,强化用水安全保障,加强水利基础设施建设,按照县水利建设指挥部20xx-2019年秋冬春水利建设实施方案的.安排,县财政局、水务局联合下文:《关于下达20xx年度面上水利建设资金的通知》(潭水发〔20xx〕2号)文件下拨面上水利建设资金180万元;《关于下达20xx年度面上水利建设资金的通知》(潭水发〔20xx〕61号)文件下拨20xx-2019年度面上水利建设经费200万元;《关于下达20xx-2019年度水利建设资金的通知》(潭水发〔20xx〕71号)文件下拨各乡镇水利建设资金900万元;《关于下达20xx-2019年度水利建设资金的通知》(潭水发〔20xx〕78号)文件下拨各中型水利工程及韶灌水利建设资金273万元。

  本项目实际收到县本级财政拨付资金1700万元,20xx年实际支出资金1553万元。

  2、项目资金管理和使用情况:

  (1)项目资金管理:我局在项目资金管理和使用上,严格按照《湘潭县财政专项资金管理暂行办法》《湘潭县水利建设资金管理细则》《湘潭县水利局财务管理制度》的规定,在资金使用上坚持专款专用的原则,严格按预算执行,本项目资金建立专款专用、专项核算制度,由计财股进行资金监管。

  (2)项目资金使用情况:

  1)潭水发〔20xx〕2号下拨 20xx年度面上水利建设资金180万元,主要用于各乡镇面上重点险工隐患修复;

  2) 潭水发〔20xx〕61号文下达20xx-2019年度面上水利建设资金200万元。主要用于各乡镇村组面上水利建设。

  3)潭水发〔20xx〕71号文下达20xx-2019年度各乡镇面上水利建设以奖代投资金900万元。

  4)潭水发〔20xx〕78号文件下达20xx-2019年度中型水利工程管理单位及韶山灌渠水利建设资金273万元。

  各乡镇、各中型水利工程管理单位将相关水利建设资金落实具体项目,并组织实施,项目完工,经验收审核后,再将资金拨到相关部门、单位。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的:

  通过绩效评价,分析20xx年湘潭县水利建设经费项目在项目目标、决策过程、资金的分配、资金到位、管理以及组织实施中存在的不足,进一步强化部门支出责任,优化资源配置,控制节约成本,确保项目工程质量,提高服务对象的满意度、专项资金使用效益和项目管理水平。

  (二)绩效评价工作过程:

  为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我局严格按照实施方案的要求,认真组织了项目单位开展绩效评价。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则,依据各类工程配置标准,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。绩效评价实施工作按照“收集绩效信息资料”“项目单位现场审计与调研”“项目绩效数据分析与绩效评价”三个步骤严谨开展。首先,收集相关附件资料,查阅了绩效评价依据文件及制度,填写按绩效考核方案编制的项目基础数据表。其次,自评组进入项目实施单位现场,调阅了项目组织实施、监管等方面的文件制度,查看了项目单位在资金使用、组织实施、监管等方面的执行情况,核实项目绩效产出数量、时效和成本,实地察看了项目完成质量及效果情况。现场工作结束前,由项目实施单位对其在项目评价过程中提供的相关资料,财政拨款、资金使用情况以及自评组针对考核各指标在现场的查看记录进行了签证,自评组取得签证单。最后在上述工作的基础上,对绩效数据进行统计分析,并根据设定的绩效评价标准,对各项指标进行评价,形成绩效评价自评报告。

  三、项目主要绩效及评价结论

  本项目实际收到财政资金1700万元,实际支付1553万元。各乡镇、局属单位在接到相关水利建设资金文件后,落实具体实施项目,并负责组织项目实施,保质完工。具体实施情况如下:

  综上所述,项目完成后,通过加强农田水利建设,最大限度减少了洪涝灾害对耕地的危害,减少水土流失,促进农业增效,农民增收,改善农业生产条件和农村生态环境,在社会、经济、生态等方面有显著效益。

  四、存在的问题

  1、水利项目数量多、分布广,工程建设管理难度增大。基层水利部门的技术力量薄弱,业务管理能力严重不足,尤其是部分农民自发组织的小型水利工程,缺乏统一规划和专业技术人员具体指导,工程标准较低、施工质量不高。

  2、我县水利基础不强,水利建设欠账太多,投入力度仍需加大。

  五、改进措施及建议

  一是加快水管体制改革步伐,逐步建立起小型农田水利工程管理体制和运行机制。

  二是确定工程维修养护的补助标准,建立和健全资金监管体系,加强对维修养护补助资金的使用管理和监督检查。

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