关于退税申请书范文
在法律不断完善的社会中,用到申请书的地方很多,正确运用申请书可以达到事半功倍的效果。相信大家又在为写申请书犯愁了吧!以下是小编为大家整理的关于退税申请书范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
关于退税申请书范文1
xxx国家税务局城区税务分局:
x年x月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额xxx元,我单位总收入xxx元,应交增值税xx元,造成多交税金xxx元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税xxx元予以退回,望贵局协助办理。
xxx有限公司
x年xx月xx日
关于退税申请书范文2
______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________
___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)
x年xx月xx日
关于退税申请书范文3
浦东新区国家税务局:
兹有(以下简称我司),对以下内容作出承诺:
1、公司出口销售业务均真实存在;
2、仓储物流均能有效控制;
3、海关申报单、货相符;
4、收汇金额及时间均可控。
如有不符愿承担一切相关法律责任!
附:
1、海关等级评定截图;
2、公司内部风险控制机制相关文件。
(公章)法人(签字)
关于退税申请书范文4
__x税局:
本公司__________(纳税编码:________________)因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:______________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:____银行
银行账号:________________
特此说明!
申请公司:xx
日期:xx月xx日
关于退税申请书范文5
xx国税局:
我公司是xxx(基本情况)。根据xx规定,我公司为免税企业。
xx月份,我公司销售收入xx元(企业经营状况。)由于xxx原因,被扣缴增值税xx元。
根据xx规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
xxx公司(公章)
xx年xx月xx日
关于退税申请书范文6
镇海区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。
宁波市xxxx有机涂料厂
20xx年2月19日
关于退税申请书范文7
东城区国税二所:
本企业20xx年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:22245.89元,20xx年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20xx年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。(20xx年度未弥补亏损额为:156659.01元,20xx年度45564.44元)
本企业20xx年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28—45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
经鉴证本企业实际已预缴的.企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。
致此
xx有限责任公司
20xx年6月6日
关于退税申请书范文8
xx税局:
本公司xxxxxxxxxx(纳税编码:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx
年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xxxx银行
银行账号:xxxxxxxxxxxxxxxx
特此说明!
申请公司:xx
日期:20xx年xx月xx日
关于退税申请书范文9
__市__区__税务局:
经我司“__有限公司”决定,对于度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
__有限公司(盖上公章) 年 月 日
放弃退税申请格式
__税务局
我单位度应纳企业所得税__元,已纳企业所得税__元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的.权力。
特此声明。
__有限公司
年 月 日
关于退税申请书范文10
xxx国家税务局城区税务分局:
年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额xx元,我单位总收入xx元,应交增值税xx元,造成多交税金xx元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税xx元予以退回,望贵局协助办理。
xxx有限公司
xx年xx月xx日
关于退税申请书范文11
国家税务局:
我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企业所得税汇算清缴,20xx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;20xx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;20xx年度多缴纳企业所得税额元;20xx年度应退企业所得税额元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发第十一条预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。之规定,我公司申请退税x元。
特此申请,请贵局审核予以退税。
附送资料:
1、20xx年度企业所得税申报表
2、20xx年一至四季度预缴企业所得税缴款书
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
关于退税申请书范文12
xxxx国税局:
我公司是xxxxxxxxxxxxxxxx(基本情况)。根据xxxx规定,我公司为免税企业。
xxxx月份,我公司销售收入xxxxxxxx元(企业经营状况)由于xxxxxxxx原因,被扣缴增值税xxxxxxxx元。
根据xxxx规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。特此报告,请核准!
xxxxxx公司(公章)
xxxx年xx月xx日
关于退税申请书范文13
xx税务局:
我是被拆迁户xxxx公司职工xx,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在xx,面积xx㎡,住房一套。我现购买了xxxx室,住房一套,用于居住,房产面积xx㎡,购买价xx元,并已依法缴纳契税xx元。税票号:xx号。根据昆地税发xx号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(xx地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。特此申请
申请人:
关于退税申请书范文14
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的`发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xxx
申请日期:20xx年X月XX日
关于退税申请书范文15
xxxx海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1、已缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,……。
2、申请退税理由:报关差错
3、申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,……。
4、申请人名称:xxxxxx
5、开户银行:xxxxxx
6、开户银行账号:xxxxxx
7、大额支付号:xxxx
申请人盖章:20xx—2—14
申请人联系地址:xxxxxx邮政编码:xxxxxx联系人:xxxx
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