安全评估报告

时间:2024-07-19 16:49:29 评估报告 我要投稿

(经典)安全评估报告

  在现在社会,报告使用的次数愈发增长,报告具有双向沟通性的特点。你所见过的报告是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的安全评估报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

(经典)安全评估报告

安全评估报告1

  一、 工程概况:

  工程名称: 商住楼基坑支护工程

  建设单位: 易房地产开发有限公司

  设计单位: 省勘察设计研究院

  监理单位: xxxx项目管理公司27监理部

  施工单位: 建勘岩土工程有限公司

  开发有限公司孝义供电支公司商住楼基坑支护工程,位于孝义市新义街南侧,孝义市供电支公司调度中心楼东侧(商住楼),南侧(地下车库);受甲方委托我公司承建该工程的支护工程。

  二、施工依据

  1、本工程的施工图;

  2、本工程的地质报告资料;

  3、建筑基坑支护施工验收规范,技术操作规程;

  三、施工情况

  基坑支护由山西省勘察设计研究院设计,基坑深度8.5-10m,基坑四周2m范围内不得有荷载,4m以内超载不大于15kpa。

  ①主楼西侧基坑为机械洛阳铲成孔灌注桩及锚索,支护桩桩长18m,桩径800mm,砼强度等级c30,主筋采用ⅱ级钢hrb335,螺旋筋,加强筋采用ⅰ级钢hpb235,钢筋保护层50mm。沿基坑侧壁方向桩位偏差不大于50mm,桩长,笼长偏差不大于200mm,主筋偏差不大于20mm。桩顶设900*500mm冠梁,砼和钢筋级别与灌注桩一致,保护层30mm。

  锚索成孔孔径160mm,2-7-15.2-1860级钢绞线,长18.5m非锚固段6.5m,锚固段12m,相距1.5m设一道居中器。采用32.5矿渣水泥,水灰比0.45-0.55二次高压注浆;注浆压力2.5-5.0mpa,水泥用量不小于40kg/m。锚索腰梁采用2根18#槽钢垫板300*300*12的钢板,槽钢与桩之间的.空隙用混凝土充填。

  ②其它几侧为土钉墙,土钉采用ф48钢管梅花形布置,钉长6-9m,水平间距1.2-1.5m,垂直间距1.2-2.5m,成孔孔径110mm,土钉注浆孔采用厚4mm长度大于30mm2#角钢鱼刺状焊接护孔,采取矿渣32.5水泥,水灰比0.5-0.55,注浆量30kg/m。

  ③砼面层厚70-80mm,水泥比石子比砂为1:2:2(c20);支护最少固结时间:土钉注浆后5天,锚索注浆后10天;

  本工程在桩基施工全过程中,通过施工单位自检,自查,自控和现场监理工程师的旁站质量控制,以及甲方现场代表的旁站质量控制,严把质量关,达到了预期的质量目标。

  四、基坑支护施工质量控制资料:

  1、钢筋:

  本工程钢筋型号全部送检,合格证共4份,检验报告4份,检验结果均合格。

  2、砼配合比:

  本工程喷射砼强度等级为c20,有配合比报告2份及水泥、砂、石检验报告各2份,均符合要求。

  3、砼强度:

  本工程共留置c20砼试块24组,采用统计法评定合格。

  五、质量控制资料核查情况

  (1)地质勘察报告1份;

  (2)原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告共10份

  (3)施工试验报告及见证检测报告共4份;

  (4)检验批验收记录表7份。

  以上质控资料齐全、有效、符合要求。

  七、验收结论:

  该林易商住楼基坑支护工程,已按设计及合同内容完成工程内容,各相关技术资料齐全、有效、符合要求,经监理部评估,本基坑支护工程为合格,且安全可靠。同意验收

安全评估报告2

  实验小学消防安全大排查评估报告为做好学校消防安全工作,加强全体师生的防火意识,我校学校安全领导小组在第一时间对消防安全大检查工作做了具体安排和部署,对全校消防安全工作进行了认真细致地检查。现将大排查、大整治活动情况通报如下:

  一、成立消防安全检查组织机构

  组长:xxx(全面负责)

  副组长:xxx(协助校长工作)

  成员:

  二、本次检查的总体情况:

  1.消防安全宣传教育工作富有成效

  为了使师生能全面、快捷的掌握安全生产的基本知识和安全常识,学校通过黑板报、发放宣传单、班会课专题教育、校园广播站大力宣传消防知识、和消防器材的使用方法、家庭防火知识及一些生活中的.安全常识。通过宣传,师生的安全意识有了较大的提高,能够做到自检自查,防范于未然。

  2.消防安全隐患排查详细到位

  各班认真贯彻落实安全领导小组通知精神,积极配合,对学校内办公楼、教学楼、学生宿舍、教室宿舍、图书馆、体育馆、实验室、食堂的消防安全隐患进行了检查摸排,在检查中对各种场所的消防设施配备、安全出口的畅通、疏散指示标志、灭火器材是否齐全有效、是否存有危险化学品、有无灭火设备等进行逐一检查,做好登记。经过检查,内部规章制度健全、

  责任明确,未发现大的安全隐患。对于在检查中发现的问题,立即督促限期整改。

  三、存在的问题和不足之处

  1.实验室应注意改进的问题:仪器存放归类不科学,要整改。

  3.消防栓有损坏现象。

  4.个别灭火器药粉过期。

  四、巩固已有成果,确保校园平安

  消防安全责任重于泰山,安全意识要时时有、处处有。学校要求各部门、处室要以本次消防安全大检查为契机,巩固已有成果,立足当前,着眼长远,进一步加强制度建设,完善长效机制,切实把安全工作摆在学校工作首位,各处室、部门应加强协调协作,发现隐患及时沟通解决,做到万无一失,确保校园平安。

安全评估报告3

  xx单位为进一步提高我单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对本单位的内部控制情况进行了全面的梳理,组织开展了对单位各部门的风险评估工作,现将有关实施情况报告如下:

  (一)内部控制风险评估依据

  1、财政部财会〔xx〕21 号《行政事业单位内部控制规范(试行)》;

  (二)内部控制风险评估范围

  1、本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务活动层面风险。

  ①单位层面风险主要包括以下三个方面:

  A、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。

  B、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

  C、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。

  D、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。

  E、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。

  F、其他情况。

  ②单位进行经济活动业务层面的风险评估时,应当重点关注以下方面:

  A、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分,预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算,进度是否合理,是否存在无预算、超预算支出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时。

  B、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理,是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据,是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性,是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

  C、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

  D、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处臵资产。

  E、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

  F、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况,是否建立合同纠纷协调机制。

  G、其他情况。

  (三)本次风险评估所涉及的部门范围

  主责部门:内部控制工作小组。

  配合部门:其他部门

  风险评估领导小组:

  组长:姓名(职位)

  副组长:姓名(职位)

  成员:姓名(职位)

  风险评估领导小组主要职责:

  (1)批准风险评估工作方案;

  (2)批准风险评估整改方案;

  (3)决定单位风险管理工作中的重大事项;

  (4)指导、监督风险评估各部门工作。

  (四)内部控制风险评估方法

  根据内部控制风险评估相关监管规定,我单位建立了内部控制风险评估工作机制,由内控工作小组组织实施内部控制风险评估工作。运用的方法采用了实地调查法、财务报表分析法以及头脑风暴法等方法以识别风险。利用日常业务部门,各条线管理部门检查结果,结合内审、外审发现的问题及整改情况,分析内部控制的薄弱环节,促进内部控制持续改进和有效运行。

  单位采用定性和定量相结合的'方法,以风险发生频率及可能损失为维度,对风险进行评估。

  其中,风险频率及对应分值如下所示:

  分值频率定义

  定性定量

  适用于日常运营中风险发生的频率适用于重大

  灾难事故适用于可以通过历史数据统计出一定时期内风险发生概率的风险

  5极高常会发生/非常可能今后1年内

  至少发生1次每年发生概率为90%以上

  4高较多情况下发生/很可能今后1年内

  可能发生1次每年发生概率为70% - 90%

  3中某些情况下发生/可能今后2-5年内

  可能发生1次每年发生概率为30% - 70%

  2低极少情况下才发生/不太可能今后5-10年内

  可能发生1次每年发生概率为10% - 30%

  1极低一般情况下不会

  发生/极不可能今后10年内发生的可能少于1次每年发生概率10%以下

  (五)内部控制风险评估程序

  1、风险初始信息收集

  2、风险的识别、分析与评价

  3、风险管理策略与选择

  (一)单位层面的风险评估

  1、内部控制工作的组织情况

  我单位根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会(xx)24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(xx)1号)要求,制定了xx单位内部控制体系建设工作方案,成立了内部控制建设领导及工作小组。确定了xx办公室为xx单位内部控制牵头部门,负责协调内部控制工作,并建立了单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制,为内部控制的建立和实施提供组织保障。

  2、内部控制机制的建设情况

  我单位在制定的单位内部控制体系建设工作方案中明确提出,由内部控制建设工作领导及工作小组负责组织成立预算编审委员会、政府采购小组等内控事项的临时性决策机构;制定、启动内部控制相关的工作机制;开展内部控制工作分工及人员配备等工作;组织实施联席工作制度,明确各部门管理职责和权限。

  3、内部管理制度的完善情况

  我单位根据外部宏观经济发展状况、法律和监管环境的变化以及业务发展和内部管理要求,相继修订和完善了一系列内控制度,采取了一系列的内控措施,内容涵盖内部控制环境、风险识别和评估、内部控制活动、信息交流与反馈、监督评价与纠正等方面,内控缺陷一经识别,即采取整改措施。xx单位内部控制合理、有效和完整,未发现内控重大缺陷。

  4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。

  我单位对于关键岗位工作人员执行强制休假和定期岗位轮换制度,组织多层次,多形式的岗位培训,鼓励工作人员积极参加在职及继续教育等项学习,不断提升工作人员的专业素质、职业操守及合规意识,确保工作人员的岗位胜任能力。

  虽存在轮岗制度但还未执行,容易导致道德风险的增加,岗位监督不到位,造成工作失误。

  5、财务信息的编报情况。

  我单位按照国家统一的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》对经济业务事项进行账务处理并编制财务会计报告。历经内部审计和外部审计,均未发现重大错报、漏报的情况。

  (二)业务层面的风险评估

  1、预算管理情况

  我单位实施全面的预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的职责、权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。包括在预算编制过程中单位内部各部门间充分沟通协调,预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算,保证进度合理,未发现无预算、超预算支出等问题;决算编报真实、完整、准确、及时。

  2、收支管理情况

  我单位收入实行归口管理,按照规定由业务部门及时向财会部门提供收入的有关凭据,并严格按照规定保管和使用印章和票据,发生支出事项时按照规定由主管部门负责人,财务负责人逐级审批,主管会计审核各类凭据的真实性、合法性,检查测试中未发现使用虚假票据套取资金的情形。

  3、政府采购管理情况

  我单位严格按照预算和计划组织政府采购业务,妥善保存政府采购业务相关档案。

  存在未按照规定组织执行政府采购项目验收程序,可能导致采购物资不符合要求,质量不合格等。

  4、资产管理情况

  我单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任,定期对资产进行清查盘点,至少每年一次。发现账实不符的情况及时查明原因进行处理,对于处置资产严格履行逐级报批手续。

  5、建设项目管理情况

  我单位所有的建设项目均严格履行审核审批程序。未发现截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。建设项目竣工后,按照规定的时限及时办理竣工决算,组织竣工决算审计。

  6、合同管理情况

  我单位实行合同归口管理制度,并建立财会部门与合同管理部门沟通协调机制,实现合同、预算、收支管理相结合。有效监控合同履行情况。

  我单位已经按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》及其他相关法律法规的规定,对我单位上述所有方面的内部控制进行了风险评估,评估认为,我单位对于纳入评估范围的业务和事项均以建立了内部控制,并得以有效执行。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面暂时没有发现重大缺陷;实际执行过程中亦没有发现重大偏差,在有效性方面没有发现重大缺陷。随着国家法律法规体系的逐步完善,内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要,我单位在管理人员加深对内部控制理解的基础上,将进一步健全和完善内控制度,在实际工作中有效执行和实施。

安全评估报告4

  为全面提升企业安全生产水平,加强企业内部安全生产管理,建立持续改进的安全生产长效机制,根据上级各项安全生产管理制度,我公司专门成立了以总经理的“安全标准化自评考核领导小组”,负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章,深刻理解和掌握了标准的内容和要求,经过一段时间的落实和评价,对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评,现将20xx年1—5月安全生产目标完成情况效果评估如下:

  公司建立完善了《安全生产管理制度》《安全生产责任制》,制定了总经理、车间主任、班组长、职工、安全生产管理员及管理部门的《安全生产职责》,制定了《安全生产方针和总体目标》《安全生产检查制度》《设备管理实施办法》《职工安全守则》以及“职业安全健康”所应有的规章制度。

  在制度的引导下,公司成立了安委会具体负责全公司的安全生产工作,为完善标准化的建立,公司成立了由总经理任组长,生产部厂长、财务部责任人、供应部责任人为成员的领导小组,具体负责企业的安全生产监督管理及完成安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作,形成了一整套的安全生产管理网络体系。

  根据“安全培训计划”,公司对今年新职工展开安全培训教育,

  同时也对所有职工重点进行了三级安全教育,讲解职业病防护措施,消防知识等,车间级安全教育有车间安全员负责,介绍车间的概括、生产工艺流程、主要设备的`特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域,粉尘噪音的安全预防教育等。通过对职工的安全教育培训,提高了全员的安全生产意识,保持历年来无重大安全事故发生,达到了安全生产的目标。

  在此期间,在实施《安全生产责任制》时,发现有些责任还可以细分,落实到车间主任,班组长之间,进一步加强员工在操作中的安全,达到安全生产的目的。公司制定的《安全生产管理制度》有些部分还可以更加完善,对于设备设施的运行要落实责任,做到设备的日常维修,保养有计划,加强设备使用全过程中的自查工作,消除隐患,保证安全运转。自6月开始,企业应加大对安全生产管理制度的重视,落实每一项内容保证安全生产,实现六个为零,四个达标,减少和杜绝各类生产安全事故的发生,促进企业安全、健康、快速、协调发展。

安全评估报告5

  全年来,县食品药品监管部门积极有序开展了一系列餐饮服务食品安全监管工作,取得了一定成效。但从全州的食品安全形势来看,整体质量管理水平还不高,还存在着一定的安全风险,餐饮服务食品安全风险不容忽视,现就餐饮服务环节食品安全风险进行评估以下:

  一、餐饮服务环节食品安全风险信息

  餐饮服务环节的食品安全风险信息主要来源于餐饮服务食品安全日常监督、检验检测、基层报告等途径。

  通过日常监督检查发现一部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄,从业人员流动性大;清洗消毒设备配置率较低,特别是小型餐馆和小吃店,忽视食品安全问题。二小型及其以下餐饮服务单位多为家庭式经营、经营场所小、流动性大、功能分区达不到要求,不具备《食品经营许可证》发放条件,现根据“三小”条例完成备案登记。三烧烤店普遍存在常将肉串烤制半熟、售卖时再加工,生食品、半成品和成品混放,易造成二次污染。此外,烤制食品时间短,中心温度可能达不到杀菌的温度,容易引发食源性疾病等风险,暂无报告。

  二、餐饮服务环节食品安全风险点及风险程度

  综观整个餐饮服务环节,按照区域分,风险点主要在乡镇、学校周边和建筑工地;按照主体分,风险点主要在学校食堂、群体性自办宴席、建筑工地食堂、烧烤店;按照环节分,风险点主要在管理制度、原料采购和加工制作;按照食品品种分,风险点主要在冷食类食品、野生菌等。

  可以看出餐饮服务环节食品安全风险点和风险程度为:

  一是部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄,从业人员流动性大。(一般风险)

  二是烧烤店加工操作环境差,食品在储存、加工等过程中发生交叉污染。(中等风险)

  三是小餐饮加工操作环境差,食品在储存、加工等过程中发生交叉污染。(严重风险)

  四是误采、食用不认识的'野生菌。(严重风险)

  三、餐饮服务环节食品安全风险防控对策和措施

  根据上述情况,建议消费者、餐饮单位和监管部门采取以下对策和措施,消除或降低食品不安全导致的风险隐患,坚决防控食品安全事故发生。

  (一)消费者。

  1、就餐前要注意查看食物感官性是否异常、是否新鲜、是否烧熟煮透。

  2、不采、食用不认识的野菜、野生菌等,慎重选择高风险食品。

  (二)餐饮单位。

  1、加强烧烤、冷食类食品制作过程的危险因素进行控制,保持加工操作环境清洁,避免食品在储存、加工等过程中发生交叉污染,防止环境中细菌对食品的污染。

  2、严把加工制作关,不得加工制作野生菌,严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》的要求加工制作食品,烧熟煮透。

  (三)监管部门。

  1、将预防有毒野生蘑菇中毒的宣传工作与食品安全日常监管工作相结合,通过播放公益广告、印发宣传材料、开展专家访谈等形式,大力宣传食用野生蘑菇风险,重点宣传误采、误食有毒野生蘑菇带来的严重后果,提示广大群众勿采、勿食、不买、不卖不明品种野生蘑菇。

  2、监管务必做到痕迹化。在日常监管中一定要留下监管痕迹,这样在非常时刻至少还可以证明我们去工作了,要求了。若餐饮单位不按照法律法规和我们要求的去做,出了问题,到时我们“渎职”的风险可能就会小一点。

安全评估报告6

  第一条为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[20xx]46号)、《国务院消防工作考核办法》(国办发[20xx]16号),规范火灾高危单位消防安全评估工作,特制定本办法。

  第二条本办法所称的“火灾高危单位消防安全评估”是指属于火灾高危的单位对防范火灾能力及扑救初期火灾能力的自我客观综合评定。

  第三条火灾高危单位按照本办法规定每年至少开展一次消防安全评估,并在本年度12月30日前完成,将评估报告报当地公安机关消防机构备案。

  第四条公安机关消防机构对火灾高危单位消防安全评估工作实施监督管理,检查督促火灾高危单位落实评估工作。

  第五条本办法所称火灾高危单位,是指下列一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位或场所:

  (一)单层建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的商场、市场、宾馆、酒店等公众聚集场所。

  (二)位于建筑首层、二、三层总建筑面积超过5000平方米或位于建筑其他楼层总建筑面积超过3000平方米的公共娱乐场所;

  (三)超过25层的高层公共建筑;

  (四)储存物资价值3亿元以上可燃物资的大型储备仓库、基地;

  (五)总储量大于10000立方米的甲、乙类易燃气体或总储量大于30000立方米的甲、乙类易燃液体的生产、充装、储存、销售单位;

  (六)单机容量30万千瓦以上或规模容量80万千瓦以上的大型发电厂;

  (七)火灾荷载较大、人员较密集的高层、地下公共建筑以及地下交通工程;

  (八)四星级以上酒店;

  (九)采用木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位;

  (十)单个厂房或车间建筑面积超过2500m2且同一工时用工人数超过100人的从事纺织、鞋帽、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业;

  (十一)其他具有较高火灾危险性的单位。

  第六条火灾高危单位消防安全自我评估应包括以下内容:

  (一)消防安全合法性方面

  1、单位使用的建筑物、场所,应遵守消防技术标准和监督管理规定,经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格,并取得相关法律文书。

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  2、属于公众聚集场所的单位,投入使用、营业前应经公安机关消防机构检查合格,并取得相关法律文书。

  3、建筑物或场所的实际使用情况应符合消防技术规范要求,与消防验收、竣工验收备案、投入使用营业前消防安全检查时确定的使用性质相符。

  (二)消防安全责任制落实方面

  1.单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班人员和自动消防系统操作人员情况,持证上岗情况;

  2.单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况;

  3.单位落实逐级岗位消防安全职责情况;

  4.消防安全“户籍化”管理档案建立情况;

  5.火灾公众责任险投保情况。

  (三)建(构)筑物防火设施方面

  1.建(构)筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况;

  2.建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况;

  3.建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及畅通情况;

  4.建筑防火分区、防烟分区、防排烟系统、避难层(间)及消防车登高作业区域设置符合消防技术标准及完好有效情况;

  5.利用物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。

  (四)建(构)筑物消防设施设备方面

  1.按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况;

  2.设置消防安全标志标识情况;

  3.自动消防设施定期检测、维护保养情况;

  4.消防设施设备完好有效情况;

  5.消防控制室设置及正常运行情况。

  (五)落实消防管理方面

  1.单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况,消除火灾隐患情况;

  2.单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况;

  3.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况;

  4.明火作业审批、现场看护情况。

  (六)扑救初起火灾能力方面

  1.依法建立专职消防队、志愿消防队情况,开展训练和队员能力情况;

  2.专职消防队、志愿消防队装备器材情况;

  3.制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况;

  (七)消防教育培训方面

  1.消防安全责任人、管理人、专职消防人员接受消防培训情况;

  2.职工岗前消防安全培训情况,每年定期组织职工进行消防培训、演练情况;

  3.职工懂得基本消防常识,会查改本岗位火灾隐患和扑救初起火灾、会疏散逃生情况;

  4.消防安全“三提示”宣传情况。

  (八)消防工作报告备案方面

  1.单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期评估,消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况;

  2.消防安全评估及向当地公安消防部门报告备案情况。

  (九)消防安全不良行为方面

  受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况。

  第七条火灾高危单位消防安全评估按照以下程序进行:

  (一)收集、整理单位有关消防安全的各种资料、数据;

  (二)通过实地抽查、测试提问、问卷调查等方式,逐项检查评估内容,按照评估标准进行打分;

  (三)结合检查打分情况分析确定存在问题和危险程度,分析可能导致火灾事故发生的`情形;

  (四)根据评估结果,提出降低或控制火灾风险的安全对策与防治措施,出具评估报告。

  第八条火灾高危单位消防安全评估报告应包括如下内容:

  (一)单位基本概况及消防安全基本情况;

  (二)评估要求

  (三)评估人员组成

  (四)评估的具体项目、部位及其评估结果;

  (五)存在的问题;

  (六)根据评估情况做出好A、B、C三种评估结论,其中90分及以上为A,80分~89分为B,79分以下评为C。

  (七)结合单位实际提出消防安全对策、措施及建议。

  第九条火灾高危单位应及时将消防安全评估报告报当地公安机关消防机构备案;公安机关消防机构应对消防安全评估情况定期进行抽查,对出具虚假评估报告的单位依法进行处罚。

  第十条公安机关消防机构应积极运用火灾高危单位消防安全评估结果,督促单位加强消防安全工作。

  (一)向社会公告评估结果,并抄告相关行业系统主管部门;

  (二)依据国务院《关于社会信用体系建设的若干意见》(国办发[20xx]17号),积极推动将消防安全评估结果纳入单位信用评级体系建设,将消防安全工作作为信用体系建设的重要内容;

  (三)根据评估结果,结合单位“户籍化”消防安全管理工作,按照红、黄、蓝三色预警监管,调整相应的监督检查频次,制定针对性的灭火救援预案,加大对消防管理差的单位监督检查力度,督促落实消防安全责任。

  第十一条本办法自20xx年1月1日起施行。

  附件:

  1、火灾高危单位消防安全评估细则

  2、消防安全评估报告格式

安全评估报告7

  新学期开学之前,我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查,并对部分隐患进行了整改,达到了开学要求。现在根据县教育局的要求,学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等5项一级指标,22项二级指标,69项评估内容进行了自查,现在把自查情况作如下汇报:

  一、自查情况

  (一)校园安保:学校按尺度装备安保器械;下级给学校配齐配足安保人员(7人),但是这些保安都不来上班,多次向下级反映没有结果,学校只好让教师顶岗;学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员收支校园盘问询问制度,并做好记实,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等紧张时段,学校放置保安和值班人员维持次序,保障学生安全。

  (二)校舍设施安全:我校校舍是1994年8月建成投入使用,部分功能室墙体出现裂纹,有的房屋门窗腐朽,维修难度大,确实存在一定安全隐患,但是学校做了大量的维修工作,并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理,每月进行两次检查。(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;XXX开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与XXX配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,联系有关村庄加强水域巡查监管,建立了教师包靠制度,落实了有关人员,预防学生溺水事故发生。

  (四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把食堂从业人员资格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口;严格执行食品留样制度;建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的.防控措施。

  (五)交通安全:学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实校车管理职责;学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核,与随车教师签订责任书;经常对校车运行情况进行检查;建立了校车安全应急预案;建立完善了校内车辆管理制度。

  二、发现的主要安全隐患有:

  1、下级派来的保安不到岗。

  2、学校房屋局部分窗破损。

  3、部分灭火器压力不足。

  4、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带需求安装。

  5、学校监控掩盖面不全。

  三、整改措施和时限

  1、本周继续向上级反映保安不到位的问题,同时加强对顶岗教师和值班教师的教育、管理和检查。

  2、本周始修缮房屋和门窗,同时加强对全体师生的应急演练和教育。

  3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。

  4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线,3月14日前安装限速标识和限速带。

  5、3月8日前再安装3个监控头,达到16个,基本达到校园全覆盖。

安全评估报告8

  为保障研学活动的有序开展,有效的预防各个环节接待事故的发生,及时控制和消除突发性危害,最大限度地减少事故所造成的人员伤亡和经济损失以及各种不良的社会影响,并使应急救援工作安全、有序、科学、高效地实施,特制定本次安全风险评估报告。

  一、珍珠区东关小学研学旅行安全风险指标体系

  1. 组织管理风险评估

  (1)规章制度方面。已制定完整的研学旅行活动方案及安全知识手册;对研学旅行活动制定了详细的时间计划表及规范安全制度;针对此次研学活动制定了完善的应急预案,使有章可循,有规可守。

  (2)应急预案方面。针对此次活动制订了有效的,可操作,可实行的.最新预案,针对可能发生的安全隐患学校进行了专项的安全教育和应急演练。

  (3)应急救援能力方面。事先进行了精心的准备和精细的安排,并对研学辅导员进行了相关安全事项的培训,随身携带救援医疗箱,配备了专业的应急医护人员。

  2. 人员素质风险评估

  (1)学生方面。在意识、素养、行为等主观因素方面,

  疾病、体质等客观因素方面进行了综合的筛查和建立了完善的规则制度,使研学旅行的管理增加了稳定性。

  (2)教管人员方面。对于此次研学活动,学校对研学辅导员及老师进行了专业的团队管理培训,选出了极具带团有经验的老师,且对他们进行了严格的管理,保证学生研学活动的顺利进行。

  (3)社会人员方面。因研学基地有社会人员的流动,为保证学生研学的安全性。学校与景区对接,进行了详细的安全制度管理,保证学生研学的安全保障。

  .3. 交通条件风险评估

  (1)交通工具方面。经学校各方面权衡,一致选择公交大巴为学生研学交通工具,并对大巴进行了严格的筛查,保证车辆的安全性。

  (2)交通路线方面。本次研学路线很好的避开了对交通阻塞、道路崎岖等方面的影响,并对路线设置了合理安全的规划。

  (3)司机素质方面。司机驾龄均在 15 年以上,且无重大安全事故,未发生酒后驾驶、超速、抢车道等违法行为,对研学线路熟悉,身体健康,身心健康。

  .4. 环境条件风险评估

  (1)生活环境。因此次活动为半日研学,不存在住宿情况。

  (2)人文环境方面。因景区人数较多,为确保安全,所有师生皆带口罩入场,且需要测温、消毒后进行研学。因属于武威市研学(家乡研学),不存在语言不通等事项。

  (3)自然环境方面。此次研学是为了解家乡人文历史及缅怀革命先烈,以参馆为主。学校对研学当天气候进行了查看,天气晴朗,无重大自然灾害。同时,制订了详细的安全预案,防止造成不必要的损害。

  二、结论 综合组织管理、人员素质、交通条件、天气等方面因素,条件成熟,定于 6 月 24 日选派四年级 5 班学生及班主任老师、学校领导等 53 人赴凉州区白塔寺教育基地进行研学活动。

安全评估报告9

  为确保党的十八大消防安全,切实保障我公司消防安全“四个能力”建设情况,我公司于本月展开了消防安全“四个能力”自查评估工作。对于自查评估工作中出现的薄弱环节,我公司定人、定时、定措施进行整改,认真落实消防安全工作职责,确保我公司及全县居民的燃气使用安全。现就各项自查工作内容汇报如下:

  一、消除火灾隐患能力

  1、消防安全检查制度

  我公司设立有消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级各岗位的消防安全责任人,对本级、本岗位的消防安全负责,建立有公司内部自上而下的逐级消防安全责任制度。具体内容如下:

  组织指挥机构

  消防安全领导组成员

  组长:总经理

  副组长:副总经理

  成员:各部门负责人

  公司消防安全领导小组,其任务主要是对各有关部门和义务消防队实行统一领导,统一组织,统一指挥,协调作战,确保全局。

  领导小组成员分工

  公司总经理任总指挥,组织指挥公司的消防安全工作。副总经理为副总指挥,协助总指挥搞好消防安全的具体指挥工作。

  发生重大火灾事故时,以消防安全领导小组为基础成立防火指挥部,负责消防抢险工作的组织和指挥。领导小组下设办公室,办公室主任由分管安全工作的副总经理兼任,工作人员由办公室和安全技术部的人员组成,办公室的主要职责是传达领导小组的指令,负责组织协调各应急处理专业组的统一行动,及时了解、掌握事故抢险进度情况,并负责事故通报。

  下设四个组:

  ①灭火行动组:负责现场扑救

  ②疏散引导组:(指定的组长和各区域主要负责人)协调人员疏散、现场秩序维持、警戒工作。

  ③安全救护组:(有一定救护知识的人员组成)携带急救箱急救设施,在生命安全得到保证的前提下,负责火场现场人员与物资的抢救。

  ④通讯联络组:(值班室人员)处理公司内部报警,通知主要领导和各小组成员,了解各区域火势和人员疏散情况,传达灭火和疏散指令。

  各小组依照上述要求,合理安排轮班同事,确保24小时均有符合规定的相关人员当班,并切实做到“召之即来,来之能战”。

  部门职责

  办公室:负责日常消防值班工作;负责火灾事故处置时生产系统的调度工作;负责火灾事故发生时,及时通知安全、运行、客户、抢险等奔赴事故现场;负责事故现场的通讯联络和对外联系;负责解除事故警报等。

  组长:xx

  组员:xxxx

  客服服务部:负责用户的联络和沟通,对事故现场用户分布等方面给予支持。

  组长:xx

  组员:xxxx

  市场部:协助总指挥做好事故报警(119抢险、120急救中心),情况通报及事故调查,事故原因分析与统计,事故善后处理,事故处置等工作;负责负责事故现场的警戒。

  组长:xx

  组员:xxxx

  抢险队:负责燃气设施和燃气管网的抢险抢修;负责事故现场的灭火,警戒和疏散等工作;维修抢险时向指挥部提供地下管网资料;事故现场及有害物质扩散区域内的洗消和监测。

  组长:xx

  组员:xxxx

  安全物资部:负责抢险物资和维修材料的调配。

  项目部:参与抢修方案的制定和实施,协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥。负责抢修现场及各放散点、阀门作业点的安全措施的监督、检查,发现不安全因素后要及时采取有效措施进行制止;

  门站:负责向抢修指挥中心提供抢修影响调压器的情况,负责抢修影响区域内各调压器的监护,根据调度中心的指令关闭进、出场站阀门。

  组长:xx

  组员:xxxx

  财务部:负责后勤保障,负责事故现场医疗救护指挥,中毒、受伤人员的'抢救和护送转院工作。

  组长:xx

  组员:xxxx

  2.消防安全检查的形式和内容

  我公司制定有消防安全检查计划,规定开展每日防火巡查、每月防为检查和季节性检查,组织员工每日开展岗位防火检。同时,将检查与责任制挂钩,并及时记录在案。

  3.火灾隐患整改

  防火检查是公司内部组织的对本公司进行的检查,是公司在消防安全方面进行自我管理、自我约束的一种主要形式,是公司消防安全责任人工作的一项主要内容。我公司特别注意各项火灾隐患的排查、消除工作,在储配门站、环城管网、各小区居民用户等处均设有安全管理工作人员,专门负责排查各类火灾隐患,做到及时发现、及时处理、及时整改。

  二、扑救初起火灾能力

  1.建立有应急指挥系统,实行分级管理。明确应急指挥系统的职责,并按月汇报工作检查情况。

  2.我公司成立有专门的燃气消防小队,并根据制定的消防计划,对消防小组定期进行业务学习和灭火技能训练。同时,配备有专用的燃气应急设施:

  第一、燃气应急小组

  组长:xx

  成员:xxxx

  第二、燃气抢险车辆一部

  第三、抢险电话一部

  第四、抢险设备一套

  空压机一台、发电机一台、热熔机三套、电焊机一台等设备;

  3、火灾发生及事故处理

  我公司针对火灾发生制定有专门的应急预案,发生火灾后,公司迅速形成第一、第二灭火力量,启动灭火救援和应争疏散预案,及时报警,组织人员疏散,积极扑救初起火灾,防止火灾的蔓延扩大。同时,负责人直接指挥,各部门协助做好现场抢救和警戒工作,保护火灾现场。

  事故处理结束后,全面分析要灾事故原因,按照“四不放过”的原则,举一反三,防止类似事故再次发生。

  三、组织疏散逃生能力

  针对火灾发生,我公司按计划对本公司各岗位工作人员定期进行火场逃生自救技能及引导在场群众安全疏散演练,以便能正确组织引导在场人员安全疏散。

  四、消防宣传教育培训能力

  我公司按年制定安全培训教育计划,并为消防安全培训教育提供专项资金和实施,做好各项消防安全培训教育。对于单位的消防安全责任人、消防安全管理人及专(兼)职消防管理人员、从业人员经过消防安全专门培训,并组织考核。考核结束后,将消防安全培训教育记入档案,主管部门不定时进行检查,查看培训效果并进行评价。

  五、存在问题

  通过自查发现存在一些需要进一步解决完善的问题:

  (一)是储配站区周围安全状况存在问题,大车司机随便进入门站,易带来安全隐患;

  (二)是消防沙池容量不足,需及时补充;

  (三)环城管网及小区内部燃气管道消防安全标志、标识设置不够齐全、醒目,需进一步完善。

  通过本次自查,我公司消防安全取得了进展,对于发现的隐患、问题及时进行了整改。在今后的工作中,我们会继续努力,加强消防宣传工作力度,提高员工消防意识,定期、不定期认真开展好防火值班安全检查,让公司杜绝火灾的发生,确保全县居民燃气使用安全。

安全评估报告10

  一、单位概况及消防安全基本情况

  (一)概况

  (二)基本情况

  二、评估的内容

  (一)建筑物和公众聚集场所消防合法性情况

  (二)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况

  (三)依法确定消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况

  (四)员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况

  (五)消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况

  (六)电器产品、燃气用具的.安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况

  (七)疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况

  (八)室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况

  (九)依法建立专职消防队及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况

  (十)受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况

  (十一)消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况

  (十二)单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况

  (十三)单位年内发生火灾情况

  三、评估结论;(分好,一般,差三种)

  四、消防安全对策、措施及建议(含整改计划、临时措施)

  单位名称(加盖公章):

  年 月 日

安全评估报告11

  为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制体系建设情况进行了风险评估。

  根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,单位内部控制的`目标主要包括五个方面:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

  以内部控制目标为导向,为便于更准确对风险进行识别、分类,在《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求基础上,我们将单位内部控制风险评估的目标设定为八个方面:经济活动合法合规风险、资产安全风险、资产有效使用风险、财务信息风险、防范舞弊风险、预防腐败风险、公共服务效率风险、公共服务效果风险。

  (一)内部控制风险识别范围

  按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关规定,内部控制风险分为单位层面和业务层面两个范围领域,其中单位层面风险的主要关注点包括:内部控制机构设置风险、内部控制机制建设风险、内部控制制度建设风险、关键岗位人员管理风险、财务信息系统风险,业务层面风险的主要关注点包括:预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务领域存在的风险。

  (二)内部控制风险识别方法

  风险识别的主要方法包括但不限于:检查表法、问题清单法、流程测试法、关键人员访谈法、历史事件法、领导发言分析法等,我们在充分收集各类信息的基础上,选择适合的方法识别风险。

  (三)内部控制风险识别成果

  通过前期基础评价、内控报告质量检查、制度合规性梳理、关键岗位人员访谈等工作,我们共识别出xx个风险点。进一步,我们将这些风险点按单位层面、业务层面进行归纳后,单位层面范围的风险共xx项,业务层面范围的风险共xx项,分别为:合法合规风险、资产安全风险、资产有效使用风险、财务信息风险、防范舞弊风险、预防腐败风险、公共服务效果风险、公共服务效率风险,分别为:预算管理领域xx个风险;收支管理领域xx项风险;资产管理领域xx项风险;合同管理领域xx项风险。

安全评估报告12

  为搞好医院安全工作,根据市卫生局《关于进一步做好全市卫生系统安全生产工作的紧急通知》精神,我院安全生产领导小组认真组织学习,逐条领会,严格按要求进行排查,认真解决存在的.问题。现将自查情况报告如下:

  一、20xx年xx月xx日,我院安全生领导小组组织相关人员对医院重点安全要求范围进行自查,先后对。

  ①配电室和锅炉房设施,压力容器、压力管道等设施设备;

  ②放射科设施设备;

  ③门诊、病区、医院新农合信息网络设施,食堂、职工集体宿舍等人员聚集场所;

  ④财务科;

  ⑤综合仓库;

  ⑥防保站冷链室;

  ⑦药房;

  ⑧医疗治疗室等重点部位进行了检查,特别是供电系统保养等设备设施,确保正常运转;放射科放射源的监控,食堂的卫生要求。

  二、医院安全领导小组组织健全。

  各科建立了安全生产组织,配备了安全员,人员和责任明确,建立了安全生产管理规定,以及安全生产教育、培训、检查、评比、奖惩制度,门卫工作制度、消防安全制度,急救车辆状况良好,门诊、急诊等人员聚集场所安全,消火栓等消防设施、灭火器材完好,疏散通道畅通;召集职工进行“消防知识”专题教育,提高职工的消防意识;组织有关人员开展院内矛盾纠纷排查工作,积极化解不稳定因素,医院以安全生产自查工作为契机,及时发现安全隐患,有效遏制事故发生。

  三、抓好医疗安全。

  院领导及时召集各业务科室负责人围绕“以病人为中心”这个主题进行医疗安全专项活动专项研讨,统一思想,提高认识,组织开展全员医疗质量教育,提高医疗安全意识,医管组织在全院广泛开展检查,落实医疗管理制度与操作规程规范,严查质量环节,清除安全隐患,为人民群众提供和谐、安全的就医环境。

  通过自查,提高了安全生产的意识,明确了责任,确保了“四到位”(责任到位、措施到位、急救药品到位、应急物资到位),加强节假日、急诊、病房的值班力量,节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度。

安全评估报告13

  为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下:

  负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。

  (一)廉政风险点

  1、印章管理方面:

  (1)是否用印登记。

  (2)印章是否严格保管。

  (3)是否有来人自行用印行为。

  (4)用印有无签字备案。

  (5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。

  2、档案管理方面:

  (1)借阅档案有无登记,有无签字。

  (2)有无未经批准查阅行为。

  (3)接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场。

  (4)有无外来人员自行查阅行为。

  (5)各部室借阅将档案带出档案室的问题。

  (6)档案收录是否备份。

  3、综合统计报表方面:

  (1)是否按时限上报统计报表。

  (2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。

  (3)填写报表是否有上报的依据。

  4、综合文字工作方面:

  (1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;

  (2)对本职工作是否尽职尽责;

  (3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。

  5、车辆管理方面:

  (1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。

  (2)车辆修理是否存在假修或假换件。

  (3)有无日常报销虚报费用。

  (4)有无酒驾行为。

  (5)有无公车私用行为。

  6、公务接待方面

  (1)是否严格执行公务接待制度。

  (2)是否严格落实接待标准。

  (3)是否严格履行接待费审批制度。

  (二)防范措施

  1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。

  2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。

  3、综合统计报表:由专人具体负责统计报表工作,落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分

  管领导或部室负责人签字。

  4、综合文字工作:办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则,全面提升办文水平。在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口,全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序,转办文件要按照要求,确保上情及时下达,下情及时上报。

  5、车辆管理方面:严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》,加强车辆管理,规范车辆使用及保养秩序,确保车辆服务质量,提高车辆使用效率。

  6、公务接待方面:对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的`接待工作,遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则,并实行总经理审批制。

  7、行文办会工作。行文要及时,对公司来访办事应热情接待,接听电话应谦虚礼貌,下达通知要耐心细致准确,在办会工作上,要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节,确保会议质量和效果。

  8、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则,打造方便快捷的政务信息通道,加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。

  9、应急管理工作。组织协调各部门,建立完善各种应急预案;加强日常的应急管理和应急信息报送;应急办要建立快速反应的信息沟通渠道,确保发生突发事件,能够第一时间达到现场,组织应急救援。

安全评估报告14

  一、学校概况:

  XXX国家级先进集体,共有教职工103人,在校学生1602人,其中住校学生63人。所有学校均不开展补课,正常开展各项教学活动,我校有保安2名门卫工作人员3名,共5名工作人员负责警务室的工作。

  二、学校安全风险评估单元

  1、交通事故

  重点从学校地理位置、周边环境、学生上下学方式、学校车辆出入、安全教育等方面研判。

  2、溺水事故

  重点从校园内池塘、学校周边环境、学生上下学途经水塘、湖河、安全教育等方面研判。

  3、中毒事故(食物或一氧化碳)

  重点从学校食堂管理、取暖设施设备、水源、小卖部、安全教育等方面研判。

  4、拥挤踩踏事故

  重点从学生数量、楼道楼梯、疏散通道口、疏散标志、照明及活动安排、安全管理、应急演练、安全教育等方面研判。

  5、火灾事故

  重点从校舍、设施设备、电器线路、消防器材、消防演练、教育教学活动管理、安全教育等方面研判。

  6、自然灾害事故

  (雷击、洪水、泥石流、地震、强降雨雪等)。重点从校舍、校园周边环境、家校联系,提前预警、安全教育等方面研判。

  7、校园伤害事故

  (校园暴力、打架、外人闯入校内、劫持、绑架、性侵、自杀、离校失踪等)。

  重点从学校管理制度落实,门卫治安履职情况,管理者职业道德、素质,管理行为。特殊学生(特异体质、心理异常、困难、单亲、特殊家庭、留守儿童、问题学生等)、特殊群体(外聘人员及校园周边闲杂可疑人员等),学校法制纪律、心理健康教育、应急管理情况等方面研判。

  8、传染病

  重点从学校环境卫生、安全教育和预防等方面进行研判。

  9、校内外教育教学活动

  重点从教育教学行为、安全防范措施,应急管理等方面研判。

  10、学校管理

  重点从学校管理制度、应急预案制定等方面研判。

安全评估报告15

  按照《安全与职业卫生评估办法》要求,安全与职业卫生各评估小组对照《安全与职业卫生评估表》,逐条逐项进行排查,及时形成了自查报告。为全面做好安全与职业卫生评估工作,安全科“双基”办对各专业自查情况进行汇总,现通报如下。

  项目一:安全生产保障评估

  第二项:安全生产规章制度(安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全技术审批制度、领导带班下井制度、安全检查制度、事故统计报告制度、入井人员管理制度)等未以正式文件发布。

  整改期限:8月1日前 整改单位:安全科 第三项:财务预算(年度)、年度使用计划和上一年安全提取使用情况应备案。

  整改期限:8月1日前 整改单位:财务科 第四项:安全技术网路文件应修改,总工程师管理体系未形成正式文件。

  整改期限: 8月1日前 整改单位:生产科 第六项:重大危险源评估报告无备案回复。

  整改期限:8月5日前 整改单位:生产科 第七项:劳动定员二次备案无回复。

  整改期限:8月5日前 整改单位:企管科 第八项:从业人员工伤保险只缴到5月份

  整改期限:8月5日前 整改单位:劳资科 项目二:采煤

  第一项:《3205综放工作面设计》中个别设计内容与作业规程不符合综采单体支柱入井前、采煤工作面或使用时间超8个月的支柱,未按要求逐根进行压力试验。

  整改时间: 8月6日前 整改单位:生产科 第二项:综采支架压力检测系统信号不通,待厂家维修、调试(已将问题反馈至生产厂家)

  项目三:掘进

  第四项:未建立支护材料基础台账。

  整改期限:8月5日前 整改单位:掘一工区、掘二工区 第八项:F2探巷耙装机固定不牢。

  整改期限:8月1日前 整改单位:掘一工区 第九项:32采区皮带下山有一处失修。

  整改期限:8月1日前 整改单位:生产科

  项目四:机电

  第五项:井下现场存在煤矿禁用淘汰设备。

  整改期限:8月6日前 整改单位:机电科 项目五:运输

  第四项:东翼122探巷、32采区轨道下山未安设机械运送人员设备。

  整改期限:8月6日前 整改单位:机电科 项目六:通风系统

  第五项:进入夏季高温季节,井下个别地点温度超出规定。 增改期限:8月5日前整改单位:通防工区、机电科 第十项:通风系统立体图不规范。

  整改期限:8月5日前 整改单位:通防工区 项目七:防治瓦斯

  第九项:瓦斯智能巡检系统由于老化及现场条件限制使用不正常。

  整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 项目八:综合防尘

  第五项:综放采煤工作面由于地压较大和防治冲击的原因煤体注水未达到标准要求。

  整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 项目九:防灭火

  第四项:井上下消防材料库物资配备与《矿井防灭火规范》和《矿井通风安全装备标准》要求有差别。

  整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 第六项:井下部分巷道内消防管路未严格按照要求安设阀门,安全间距不符合规定要求。

  第十项:由于3205工作面距离较远,束管监测系统抽气能力不能满足正常从3205工作面两隅角及采空区气泵抽样进行分析,只能人工现场取样分析。

  整改期限:整改单位:通防工区 项目十:监测监控系统

  第三项:作业规程对电源电缆的'敷设,没做出明确规定。 整改期限:8月1日前整改单位:调度室 第五项:监测数据有时不准确。

  整改期限:8月1日前整改单位:调度室 项目十一:防治水

  第三项:水文地质观测系统内容不全。

  整改期限:8月5日前整改单位:生产科 项目十三:供水施救系统

  第二项:地面水池无防冻和防护措施资料。

  整改期限:8月5日前整改单位:机电科 第九项:供水施救系统图绘制不完善。

  整改期限:8月5日前整改单位:机电科 项目十四:职业卫生

  第二项:采掘工作面存在高温现象。

  整改期限:8月5日前整改单位:机电科 第八项:离岗查体通知书都下,但不能保证每人都去查体和查体结果。

  整改期限:8月5日前整改单位:医务室 项目十六:安全标志

  第一项:1、井下个别设备无安全标志;2、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前,必须经过论证、安全性能检验和鉴定,没制定安全措施;3、新产品试验前备案矿用新产品在进行工业性试验之前,生产单位和承担工业性试验的单位应制定相应的安全措施,没报矿用新产品工业性试验所在地省级安全监管监察部门备案。

  整改期限:8月5日前整改单位:安全科、机电科 第二项:1. 井下安全标志牌图例、文字、材质、防腐、阻燃、抗静电、抗老化等项目不符合AQ1017-20xx《煤矿井下安全标志》规

  定要求。2. 井下安全标志牌未悬挂、维护、管理:没悬挂位置明显、内容清晰,无定期维护,专人负责。

  整改期限:8月5日前 整改单位:安全科、机电科 第三项:缺少防冲击眼护具、保护足趾安全鞋、安全网、密目式安全立网。

  整改期限:8月5日前 整改单位:劳资科

  项目十七:安全培训

  第一项:未明确主要负责人为安全培训第一责任人

  整改期限:8月5日前 整改单位:企管科

  第五项:安全生产管理人员中注册安全工程师比例未达到4%;邓总证件过期未参加复训。

  整改期限:8月5日前 整改单位:安全培训中心 项目十九:人员定位系统

  第三项:监测日报应有矿领导或值班领导的签字;中央变电所、中央水泵房未安人员定位基站。

  整改期限:8月6日前 整改单位:调度室

  第七项:定位卡无身份证号、出生年月信息。

  整改期限:8月6日前 整改单位:调度室

  第九项:系统不能够对全矿井、局部区域、单个设备、指定标识卡等不同目标下发命令,未配备移动式读卡器。

  整改期限:8月6日前 整改单位:调度室

  项目二十:通信联络系统

  第四项:无警报、求救信息报表。

  整改期限:8月6日前 整改单位:调度室

  第六项:重要岗点无直通电话。

  整改期限:8月6日前 整改单位:调度室

  注:各单位认真对照《安全与职业卫生评估表》内容和标准,不折不扣整改落实,举一反三,全面做好安全与职业卫生评估迎检工作。

  二○XX年七月二十八日

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